你好,55和58都是含稅的嗎?主要是發(fā)票開多少。
老師好,9000塊錢開增值稅專票13%的,我們給補(bǔ)10個點,那票面是開9000*1.10=9900的價稅合計么?對方直接除以0.9得出10000的價稅合計,哪樣開算是對的呢?
老師,55塊錢加1個點開3的專票,58塊錢加6個點開13的專票,哪個合適,怎么計算啊
老師,55塊錢加1個點開3的專票,58塊錢加6個點開13的專票,哪個合適,怎么計算啊
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人開了3個點的專票給客戶,客戶說要6個點的專票,所以扣了差額幾千塊錢,賬上怎么處理呢
我有81塊采購了40萬元的水穩(wěn)層,沒有進(jìn)項發(fā)票。然后加6塊賣給客戶開9個點專票。有沒有虧???加多少錢才不會虧?
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點,把現(xiàn)有的實物盤點出來了,但是沒有成本單價。原材料我是已最新價格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報個稅,對方也沒有給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再去稅務(wù)局補(bǔ)申報個稅?
不含稅。你就都按10萬算
你好,假設(shè)你的銷售額也是10萬 10*13%-10*13%=0 10*13%-10*3%=1 10*1%=0.1 10*6%=0.6 選擇13%
我剛說的是單價55和58。老師你就單純按照單價去計算,怎么算
超55和58不能對比的,因為它抵扣的不一樣,你得看一下你允許抵扣的是多少,你額外支付的稅點是多少。
那你剛才計算那個是13的點那個可以抵扣1.6,3稅率的抵扣1.1?
不是 六個點的可以抵扣13 一個點的只能抵扣3
單價不同,加的錢不同,那稅點誰掏的錢
你好,你們單位額外支付
3%的稅率,你們支付1% 百分之十三的額外支付6%。
是我們支付,就是抵扣多少加上額外支付的稅點,哪個合適。額外稅點是怎么算啊
我給你的這個例子你看下能看懂嗎 10*13%-10*13%=0 10*13%-10*3%=1 10*1%=0.1 10*6%=0.6 0.6和1-0.1 對比 哪個小哪個合適
哈哈,明白了。老師真棒
不用客氣工作順利
我們銷項是9的稅率,這個也同樣適合吧
Na,你把第一個和第二個13%改成9%就可以。