你好,您沒有進項發(fā)票,那您交的9%這稅款就是虧了。
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進項發(fā)票只能抵扣相應的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發(fā)票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
就是有一個問題需要請教一下啊,我們公司上個月就是收到了房租發(fā)票的專票,然后他們票開錯了,就導致我們整個二月報稅就沒有進項,可能我們產生增值稅的話會有7萬多塊錢,然后老板他就是嗯,不太想交這個稅嗎?然后就是我就在想,如果我去找稅管員的話,這個會有辦法說可以少交一點嗎。
老師好,嗯,是這樣的,我們是貿易服裝有限公司,然后如果我們賣貨給客戶是1萬塊,是不是客戶給我們打款的話也是按稅點再加貨款一起打給我們是嗎?然后我們是小規(guī)模納稅人,那我們開票是收幾個點?如果是這樣的話,我們買個供應商的貨款的供應商都沒有給我們開票,我們給客戶開票的話是不是我們虧了呢?
老師好,有個客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開票給他,這個客戶上月也賣出了該貨,有了銷項,但是沒有進項,所以申報上月的時候需要繳納比較多的稅,然后這個客戶說他說上個月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發(fā)票就有了進項了,可以抵扣以后的銷項的,并沒有虧,是嗎?這個客戶說若本月沒有銷項呢,那還不是虧了,請問老師進項稅額可以在賬戶中存幾個月,沒有銷項就會清零嗎?謝謝。
我有81塊采購了40萬元的水穩(wěn)層,沒有進項發(fā)票。然后加6塊賣給客戶開9個點專票。有沒有虧???加多少錢才不會虧?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
因為你正常開進來,可以開13的材料票,你就不用交增值稅。
讓對方要是一般納稅人就給你開13%的材料費。
對方開不了票,所以現在我就是要不虧錢就可以,因為這批料是給兄弟公司的,但不能讓我們虧稅錢,所以現在要算多錢給他們我們才虧
才不虧,想當于81加6塊,87塊
那您可以協商啊,就是實際應該支付稅款的部分,您不支付就可以了。
怎么計算呢?,我是87/1.09=79.8165137615*0.09=7.18,這是我要交的稅。但我87-81=6。問題我才掙6塊錢。我這樣算是錯的嗎?
就是40元的水穩(wěn),他正常給你開發(fā)票的金額。比如13的稅率就是40,除以1.13乘以13%。就是這個稅款,你不給對方就行了。
我的意思是我賣給別人,采購定死了81元一噸。就是我的成本。
你好? 你收客戶就是正常的稅率? ?不能多加? 想多加是雙方協商同意就行?
成本81元,我賣多少錢才不會虧稅點錢
你好,需要看你按多少交費,比如你是3%的稅負,你收回來的稅款大于3%,你就不虧。
開9個點的發(fā)票
您收對方不低于九個點的稅率,您就不虧。