同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,請(qǐng)問稽查自查,該補(bǔ)交以前年度的增值稅,印花稅和企業(yè)所得稅。對(duì)應(yīng)的分錄該怎么寫?
老師,請(qǐng)問稽查自查,該補(bǔ)交以前年度的增值稅,印花稅和企業(yè)所得稅。對(duì)應(yīng)的分錄該怎么寫?這三個(gè)稅分別對(duì)應(yīng)的分錄怎么寫?
補(bǔ)交2019年12月的增值稅及附加稅、企業(yè)所得稅以及滯納金分錄該怎么寫?
隨機(jī)抽查補(bǔ)稅,補(bǔ)以前年度的增值稅,所得稅, 滯納金應(yīng)該怎么入賬。怎么寫分錄。
更正以前年度企業(yè)所得稅、補(bǔ)繳稅費(fèi)滯納金怎么寫分錄
老師,那如果先交了房租沒有開收據(jù)只有銀行回單,是不是先做其他應(yīng)收款后面收到發(fā)票再做費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款
老師先交房租收到了收據(jù),后面開發(fā)票,做賬是先按收據(jù)直接做費(fèi)用然后收到發(fā)票附后面,還是先按銀行回單做其他應(yīng)收款,收到發(fā)票再做費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款
老師,問一下個(gè)體戶季度開票超過9萬所得稅稅率是多少,具體怎么計(jì)算的,比如開票10萬
老師我有一個(gè)公司現(xiàn)在要年報(bào)退稅一萬二 我不想退 有啥辦法
老師,小規(guī)模一月的開票額度只有10萬嗎?
你好,本企業(yè)需要給工貿(mào)局來一張關(guān)于資金獎(jiǎng)補(bǔ)的發(fā)票需要怎么開具
請(qǐng)問老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思呢
勞務(wù)派遣公司,差額征稅。小型微利企業(yè),年度匯算清繳中應(yīng)付職工薪酬怎么填?有部分工資是用工單位代發(fā),有部分工資是公司自己發(fā)的。還有管理人員工資是公司發(fā)的。應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)呀
24年有補(bǔ)交印花稅,還有滯納金,滯納金走了以前年度損益科目,25年所得稅匯算,滯納金需要調(diào)增嗎?理由是什么
企業(yè)為員工承擔(dān)屬于個(gè)人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎沒有做在工資里面,在哪個(gè)表調(diào)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
這個(gè)直接用利潤分配未分配利潤
能幫忙把分錄寫一下嗎?有點(diǎn)不太明白
同學(xué)你好 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出---滯納金支出 貸:銀行存款 2、借:利潤分配未分配利潤 貸:應(yīng)繳稅費(fèi) ---企業(yè)所得稅
增值稅該怎么寫分錄
同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款等 二、以前年度查賬補(bǔ)交,查補(bǔ)增值稅的會(huì)計(jì)分錄: 借:利潤分配未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 3、補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款