發(fā)票后面可以開過來嗎?那你現(xiàn)在放到預(yù)付賬款就行了,發(fā)票開過來的時(shí)候,從預(yù)付賬款再轉(zhuǎn)到相關(guān)的費(fèi)用。

老師,我們公司剛成立現(xiàn)在還沒有金稅盤,之前有貨款記在預(yù)付賬款科目,本月預(yù)付賬款的發(fā)票已經(jīng)開過來了了 那么發(fā)票要入賬么 借庫存商品貸預(yù)付賬款? 還是發(fā)票先存放好,等買了金稅盤認(rèn)證發(fā)票后,再進(jìn)行入賬呢?
老師,我們公司預(yù)付了話費(fèi),銀行存款支付,但是發(fā)票還沒有開過來,怎么記賬?
學(xué)員:6月初開了60000給A公司,A公司6月沒有打款6萬過來憑證怎么做?7月份打款過來了,還要做什么憑證? 老師:6月份憑證: 借:預(yù)付賬款 60000 貸:銀行存款 60000 說明:支付給A公司的預(yù)付款項(xiàng) 7月份憑證: 借:銀行存款 60000 貸:預(yù)付賬款 60000 說明:收到A公司的還款 不是我們采購,是我們提供了服務(wù)費(fèi)6萬哈
老師好,這種情況怎么處理,電話費(fèi)我們交了1000,但是開票給我們開了1200,其中200是我們預(yù)存的,通過銀行存款已經(jīng)支付了,銀行支付1000,開票是1200 不能掛往來的,借 管理費(fèi)用1200 貸 銀行1000 差額怎么處理
老師您好!8月份進(jìn)貨付款給客戶還沒開發(fā)票當(dāng)時(shí)做借:預(yù)付賬款1000貸:銀行存款1000,9月份也付款了還沒開發(fā)票借:預(yù)付賬款2000貸:銀行存款2000,到10月份開了3500發(fā)票過來,并把500元用對(duì)公轉(zhuǎn)過去了,應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


借預(yù)付賬款 貸銀行存款 等發(fā)票收到了, 借管理費(fèi)用,辦公費(fèi) 貸預(yù)付賬款 是這樣嗎?老師
對(duì)的對(duì)的,就是這樣處理的。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快