您好,那個是可以掛預收賬款的
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當時是借預付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費用物業(yè)管理費 借管理費用水電費貸預收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
老師有個問題哈我們給供應(yīng)商先打了5000的貨款,做的分錄借預付賬款5000、貸銀行5000、收到發(fā)票借庫存商品5000貸預付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的,出的這1200供應(yīng)商還有給我們返點200,這后面的分錄我應(yīng)該怎么做呢返點的200我們要給供應(yīng)商開票的,1200供應(yīng)商不會給我們開票了因為之前已經(jīng)開過了。
老師,你好,我們公司開通了銀行的一項收款碼收款(用微信或支付寶支付貨款,收入會直接到銀行)然后有筆錢,我們是一筆頭做的憑證是,借 銀行存款,貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 其中有一筆,在下月又開了發(fā)票,那么請問我應(yīng)該怎么操作處理。
老師好,我們公司賣舊車,怎么做賬務(wù)處理呀,已經(jīng)收到對方付給我們的車款了,我們購買這臺車的賬務(wù)處理是,借:管理費用~車輛使用費 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:銀行存款
老師好,這種情況怎么處理,電話費我們交了1000,但是開票給我們開了1200,其中200是我們預存的,通過銀行存款已經(jīng)支付了,銀行支付1000,開票是1200 不能掛往來的,借 管理費用1200 貸 銀行1000 差額怎么處理
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
不能掛對方的往來的,應(yīng)該怎么處理
那只能掛營業(yè)外這個
好像也不對吧 還有其他的處理方式嗎
其他也每沒科目了,其實最正常的是往來
這樣處理 可以嗎 我們付款付了1000 電信開票過來1200 直接就是我們付款的1000 做費用
直接做1000的費用是嗎這個
對的 開票開了1200 我們實際付款是1000
200的話 相當于預存在里面的
那也可以,直接做費用2000的這個
我的意思是 我直接就根據(jù)付款的金額做費用了 付款金額小于發(fā)票金額 這樣有問題沒
這個是不影響的,是可以這樣操作的
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心