如果有銷售商品 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 則需要先入賬 借庫(kù)存 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款
貨沒(méi)到、票也沒(méi)到,但是預(yù)付了貨款。如果有這種情況,做賬借:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款--某供貨商 ?貸:銀行存款 ?(應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款可以只用一個(gè)科目,應(yīng)付賬款如果是貸方余額表示應(yīng)付賬款,借方余額則表示預(yù)付的貨款。預(yù)付賬款則相反。如果兩個(gè)科目都使用最好了。) ???等發(fā)票、貨物到,做入庫(kù),沖應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款。借:庫(kù)存商品 ?貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款-某供貨商。 這樣通過(guò)查看“應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款”明細(xì)賬,就能知道誰(shuí)家的貨物還沒(méi)到,是否已經(jīng)付款。也能看誰(shuí)家的發(fā)票還沒(méi)到。 老師,這樣做對(duì)嗎?
老師 我就是購(gòu)買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒(méi)開(kāi) 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價(jià)入庫(kù),借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價(jià)格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫(kù)的材料價(jià)格。 再做入庫(kù)的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
老師,我們公司剛成立現(xiàn)在還沒(méi)有金稅盤(pán),之前有貨款記在預(yù)付賬款科目,本月預(yù)付賬款的發(fā)票已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了了 那么發(fā)票要入賬么 借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款? 還是發(fā)票先存放好,等買了金稅盤(pán)認(rèn)證發(fā)票后,再進(jìn)行入賬呢?
老師,我公司今年新開(kāi)的是一般納稅人,從事低價(jià)買進(jìn)高價(jià)買出貨物,購(gòu)進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒(méi)收到。我們給下家也還沒(méi)開(kāi)票。(到至今為止沒(méi)有確認(rèn)過(guò)收入)賬務(wù)處理付款時(shí),1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫(kù)存 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來(lái)了沖減預(yù)收 2)借 :庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來(lái)了進(jìn)項(xiàng)沖減庫(kù)存商品。請(qǐng)問(wèn)這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下,預(yù)付了貨款但是賬是等發(fā)票回來(lái)商品已經(jīng)入庫(kù)再做得,那我是做預(yù)付賬款,還是簡(jiǎn)略的做成借庫(kù)存商品,貸銀行存款?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,24年賬上做了工資,但有的沒(méi)申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒(méi)有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
終止員工勞動(dòng)合同補(bǔ)償金怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
我公司工地上種樹(shù),我公司是一般納稅人,對(duì)方單位是合作社,自產(chǎn)自銷苗木,給我公司開(kāi)的免稅,我公司能夠用來(lái)抵扣9個(gè)點(diǎn)的稅率嗎?
老師,怎么保存國(guó)稅登陸信息在網(wǎng)頁(yè)呀,公司主體太多了
老師,問(wèn)下,個(gè)體戶不能扣工資,但還是可以扣費(fèi)用6萬(wàn),三險(xiǎn)一金,專項(xiàng)附加吧?
甲公司的M專利技術(shù)原價(jià)為600萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法攤銷。截至2×22年12月31日,M專利技術(shù)已使用2年。2×23年1月1日,甲公司開(kāi)始建造N設(shè)備,并于當(dāng)日將M專利技術(shù)用于N設(shè)備建造,N設(shè)備于2×23年10月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。2×23年11月1日,M專利技術(shù)為行政管理部門使用。2×23年12月31日,M專利技術(shù)的可收回金額為210萬(wàn)元。不考慮其他因素,M專利技術(shù)對(duì)2×23年?duì)I業(yè)利潤(rùn)的影響金額為()萬(wàn)元。
老師,那如果是設(shè)計(jì)費(fèi),沒(méi)有成本的呢
那就等有了稅盤(pán)在做賬吧? ?畢竟沒(méi)有稅盤(pán)? ?就沒(méi)有銷項(xiàng)(一般都不做無(wú)票收入的)
那如果發(fā)票放到跨年了還沒(méi)有賣稅盤(pán)怎么辦
時(shí)間跨越太久? 還是建議做賬 收到的是專票? ? 同上? (庫(kù)存商品 改成管理費(fèi)用或者其他相關(guān)科目) 普票的話? ? 就不需要價(jià)稅分離了??