您好 應(yīng)該運(yùn)費發(fā)票開具單位再寫一份委托收款說明 委托供應(yīng)商收取運(yùn)費

老師 請問哈 A公司是供應(yīng)商,B公司是銷售商,C公司在B公司哪里采購商品。 現(xiàn)在B公司到A公司哪里采購,貨物20萬、運(yùn)輸費10萬,合計支付給A公司30萬,收到A公司開給B公司的發(fā)票20萬。 C公司去B公司采購產(chǎn)品,也是貨物20萬、運(yùn)輸費10萬,合計支付給B公司30萬,收到B 公司開具發(fā)票20萬,剩余的10萬,由運(yùn)輸公司直接開具發(fā)票給C公司。 B公司代收代付的10萬元運(yùn)輸費,賬務(wù)上直接相互抵消。 老師 這種處理 合理嗎?
采購材料并驗收入庫,有運(yùn)費2021年09月28日,上海盛騰紡織有限責(zé)任公司從廣州信仁紡織有限責(zé)任公司購入一批材料,收到增值稅專用發(fā)票注明的L101不含稅價款為44000元,稅款為5720元,P201不含稅價款為46000元,稅款為5980元,同時取得廣州順豐物流運(yùn)輸有限責(zé)任公司開具的運(yùn)費增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額1800元,稅額162元,由供應(yīng)商墊付材料已驗收入庫貨款與運(yùn)費103662元通過轉(zhuǎn)賬支票支付(運(yùn)費按買價分配,原材料和應(yīng)交稅費必須寫明細(xì))
67.采購材料并已驗收入庫,有運(yùn)費2021年09月28日,上海盛騰紡織有限責(zé)任公司從廣州信仁紡織有限責(zé)任公司購入一批材料,收到增值稅專用發(fā)票注明的L101不含稅價款為44000.00元,稅款為5720.00元、P201不含稅價款為46000.00元,稅款為5980.00元,同時取得廣州順豐物流運(yùn)輸有限責(zé)任公司開具的運(yùn)費增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額1800.00元,稅額162.00元,運(yùn)費由供應(yīng)商墊付,材料已驗收入庫,貨款與運(yùn)費103662.00元通過轉(zhuǎn)賬支票支付。(運(yùn)費按買價分配、原材料和應(yīng)交稅費科目必須寫明細(xì)科目)
67.采購材料并已驗收入庫,有運(yùn)費2021年09月28日,上海盛騰紡織有限責(zé)任公司從廣州信仁紡織有限責(zé)任公司購入一批材料,收到增值稅專用發(fā)票注明的L101不含稅價款為44000.00元,稅款為5720.00元、P201不含稅價款為46000.00元,稅款為5980.00元,同時取得廣州順豐物流運(yùn)輸有限責(zé)任公司開具的運(yùn)費增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額1800.00元,稅額162.00元,運(yùn)費由供應(yīng)商墊付,材料已驗收入庫,貨款與運(yùn)費103662.00元通過轉(zhuǎn)賬支票支付。(運(yùn)費按買價分配、原材料和應(yīng)交稅費科目必須寫明細(xì)科目)做會計分錄。
老師,中秋快樂。請問采購材料和供應(yīng)商談的采購價含運(yùn)費,材料價款是轉(zhuǎn)給供應(yīng)商的,而收到的發(fā)票是運(yùn)費由運(yùn)輸公司開具,這種操作合法嗎?
公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后利潤試做了分紅交了個人所稅印花稅,如何做分錄
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
醫(yī)保局將生育補(bǔ)貼款先打入公司賬戶后轉(zhuǎn)給員工時怎么做會計分錄?
老師!我們是分公司,項目以集團(tuán)公司名義簽訂合同,開發(fā)票,收款!項目結(jié)算后!以房抵債,房子抵給集團(tuán),集團(tuán)又抵給供應(yīng)商!以房抵債過程中產(chǎn)生的一切費用都有我們分公司承擔(dān),這樣的情況,分公司繳納的稅金我們是列支在項目成本中!還是稅金及附加中(計提稅金),我之前的列支在項目成本中
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
為什么這道題還要算一個半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
老師,我11月份申報10月的增值稅,11月3號開的進(jìn)項票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點錢
以前年度的折舊計提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報表,具體牽扯到所得稅的哪幾個報表的哪幾項
請問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?
這個是有的,但是據(jù)我之前的了解,委托收款是不是稅務(wù)不允許
再說材料包含的運(yùn)費算不算是材料供應(yīng)商的一項價外費用,算在供應(yīng)商的收入里
我這邊委托收款稅務(wù)允許的 要有正常理由 比如賬戶凍結(jié) 或者三方債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓