你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
采購材料并驗收入庫,有運費2021年09月28日,上海盛騰紡織有限責任公司從廣州信仁紡織有限責任公司購入一批材料,收到增值稅專用發(fā)票注明的L101不含稅價款為44000元,稅款為5720元,P201不含稅價款為46000元,稅款為5980元,同時取得廣州順豐物流運輸有限責任公司開具的運費增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額1800元,稅額162元,由供應(yīng)商墊付材料已驗收入庫貨款與運費103662元通過轉(zhuǎn)賬支票支付(運費按買價分配,原材料和應(yīng)交稅費必須寫明細)
67.采購材料并已驗收入庫,有運費2021年09月28日,上海盛騰紡織有限責任公司從廣州信仁紡織有限責任公司購入一批材料,收到增值稅專用發(fā)票注明的L101不含稅價款為44000.00元,稅款為5720.00元、P201不含稅價款為46000.00元,稅款為5980.00元,同時取得廣州順豐物流運輸有限責任公司開具的運費增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額1800.00元,稅額162.00元,運費由供應(yīng)商墊付,材料已驗收入庫,貨款與運費103662.00元通過轉(zhuǎn)賬支票支付。(運費按買價分配、原材料和應(yīng)交稅費科目必須寫明細科目)
67.采購材料并已驗收入庫,有運費2021年09月28日,上海盛騰紡織有限責任公司從廣州信仁紡織有限責任公司購入一批材料,收到增值稅專用發(fā)票注明的L101不含稅價款為44000.00元,稅款為5720.00元、P201不含稅價款為46000.00元,稅款為5980.00元,同時取得廣州順豐物流運輸有限責任公司開具的運費增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額1800.00元,稅額162.00元,運費由供應(yīng)商墊付,材料已驗收入庫,貨款與運費103662.00元通過轉(zhuǎn)賬支票支付。(運費按買價分配、原材料和應(yīng)交稅費科目必須寫明細科目)做會計分錄。
2021年零9月28日上海順成紡織有限責任公司從廣州信任紡織有限責任公司購入一批材料收到增值稅專用發(fā)票注明的L101不含稅價款為4400元稅款為5720元P201不含稅價款為46000稅款為5720元P201不含稅價款為4萬6千元稅款5980元同時取得廣州順豐物流運輸有限責任公司開取得運費增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額1800元稅額162元運費由供應(yīng)商墊付材料已驗收入庫貨款與運費103662元通過轉(zhuǎn)賬支票支付運費按買價分配原材料和應(yīng)交稅費科目必須寫明細科目
2021年09月28日,上海盛騰紡織有限責任公司從廣州信仁紡織有限責任公司購入一批材料,收到增值稅專用發(fā)票注明的L101不含稅價款為44000.00元,稅款為5720.00元、P201不含稅價款為46000.00元,稅款為5980.00元,同時取得廣州順豐物流運輸有限責任公司開具的運費增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額1800.00元,稅額162.00元,運費由供應(yīng)商墊付,材料已驗收入庫,貨款與運費103662.00元通過轉(zhuǎn)賬支票支付。(運費按買價分配、原材料和應(yīng)交稅費科目必須寫明細科目
公司收到一張出差1000元住宿費專票,我單位人員實際支付了992元(因為工行支付有優(yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報時稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財務(wù)賬時是否需要做8元未實際支付金額對應(yīng)的進項稅轉(zhuǎn)出呢?
房租攤銷計入了研發(fā)支付 費用化支出 其他費用,房租不能加計扣除,匯算清繳時可以不把房租歸集到其他費用里嗎? 火炬系統(tǒng)填報的企業(yè)年報和發(fā)展情況報表,能把房租歸集到研發(fā)費用里嗎,因為房租費和研發(fā)相關(guān)
幫我計算一下30330.88元,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計是多少。 然后50萬整收入,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計是多少。 注:城建,教育費附加都是0.05稅
員工的加班費計入工資還是福利費
老師,領(lǐng)導(dǎo)要來視察工作,財務(wù)方面一般要準備什么材料呢?
老師 這個表按照什么填寫啊
小規(guī)模公司之前裝修最后因為因為裝修結(jié)果不滿意 沒給錢 然后被裝修公司告上法庭法院判我們這個月底給錢 如果這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理 15萬元 如果沒有攤銷 從下個月開始攤銷剩余攤銷的年限嗎?
24年度賬上有1項資產(chǎn)處置時多計提一個月折舊,審計和匯繳的時候都做了調(diào)整,這部分折舊影響到利潤的差額是調(diào)整到24年的賬還是在25年度調(diào)整比較合適?調(diào)整24年和25年的賬分錄各怎么寫?
辦公室房租沒有發(fā)票的話可以做賬嗎?
張三公司賣貨給A公司,A賣給B 公司,可以嗎?A和B是母子公司的關(guān)系。
對,做會計分錄
你好 借:原材料—L101?44000%2B1800*44000/(44000%2B46000)?, 原材料—P201?46000%2B1800*46000/(44000%2B46000) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)5720%2B5980%2B162, ??貸:銀行存款(借方合計金額)