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公司收到一張出差1000元住宿費(fèi)專票,我單位人員實(shí)際支付了992元(因?yàn)楣ば兄Ц队袃?yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報(bào)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財(cái)務(wù)賬時(shí)是否需要做8元未實(shí)際支付金額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?

2025-05-21 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-21 09:29

不需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。支付優(yōu)惠是付款環(huán)節(jié)折扣,非應(yīng)稅行為改變,專票對應(yīng)業(yè)務(wù)真實(shí)合規(guī),按專票稅額正常抵扣,賬務(wù)按實(shí)際支付金額計(jì)成本費(fèi)用,按稅額計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶2784 追問 2025-05-21 09:33

多謝!這個(gè)是基于判斷還是有明確的依據(jù)文件么?

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齊紅老師 解答 2025-05-21 09:38

差旅費(fèi)的專票可以抵扣的

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學(xué)員你好,分錄如下 借:庫存現(xiàn)金1000 貸:銀行存款1000 借:其他應(yīng)收款1500 貸:庫存現(xiàn)金1500 借:銀行存款50000 貸:應(yīng)收賬款50000 借:原材料100000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13000 貸:銀行存款113000 借:應(yīng)付賬款20000 貸:銀行存款20000 借:管理費(fèi)用1600應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額50貸:其他應(yīng)收款1500庫存現(xiàn)金150 借:銀行存款1800貸:庫存現(xiàn)金1800 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益200 貸:庫存現(xiàn)金200
2022-12-05
你好,分錄如下 1.借:銀行存款1000 貸:銀行存款1000 2.借:其他應(yīng)收款1500 貸:庫存現(xiàn)金1500 3.借:銀行存款50000 借:應(yīng)收賬款50000 4.借:原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13000 貸:銀行存款113000 5.借:應(yīng)付賬款20000 貸:銀行存款20000 6.借:差旅費(fèi)1600 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅50 貸:其他應(yīng)收款1500 庫存現(xiàn)金150 7.借:銀行存款1800 貸:庫存現(xiàn)金1800 8.借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢200 貸:庫存現(xiàn)金200
2022-06-25
同學(xué)你好 問題不完整
2022-12-28
同學(xué),你好,你要查清楚,你收到的發(fā)票都是應(yīng)該誰付款 分公司都需要哪些費(fèi)用支出 查清楚后,再跟總公司去要錢
2023-05-24
你好同學(xué),具體是什么問題
2022-06-06
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