你好,正確的分錄應(yīng)該是什么的?
老師,4月份有比賬做錯(cuò)了。借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入。我現(xiàn)在要調(diào)貸方科目為其他應(yīng)付款……怎么調(diào),是把上次那筆分錄做一個(gè)相反的分錄,在做筆正確的。還是直接調(diào)貸方科目……
老師好,2021年12月份會(huì)計(jì)憑證做錯(cuò),誤將金額5600元做成560000元,當(dāng)時(shí)的科目借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,當(dāng)月已報(bào)稅已結(jié)賬,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該如何處理?
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務(wù),分別少做2筆分錄。先重新反結(jié)回到2020年度,重新修改該2筆賬務(wù)。重新修改后導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表中的部門數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額 請(qǐng)問(wèn)這種情況在2021年度做修正分錄,應(yīng)該如何調(diào)整 錯(cuò)誤分錄一 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 正確分錄分別是 借:管理費(fèi)-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師,我1月份做錯(cuò)了筆帳,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何調(diào)整好。當(dāng)時(shí)是,借:其他應(yīng)收款-批量財(cái)務(wù)集中處理,貸:銀行存款,現(xiàn)在其他應(yīng)收款這個(gè)科目下的余額我如何做成0呢
當(dāng)時(shí)去投標(biāo) 投標(biāo)服務(wù)費(fèi)對(duì)方公司要現(xiàn)金,我們老板從賬上拿走現(xiàn)金,我們做賬是借其他應(yīng)收款,貸庫(kù)存現(xiàn)金。一共交了46040的服務(wù)費(fèi),然后等46040發(fā)票回來(lái),我們做賬借營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款了,正常應(yīng)該沖老板借款 其它應(yīng)收款的。現(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方有余額。應(yīng)該如何調(diào)整呢?
支票的金額到底是絕對(duì)記載還是非?
@董老師,早上好,請(qǐng)教的
老師如何查詢關(guān)于社保 法釋2025年12號(hào)文
老師你好,在保險(xiǎn)客戶端怎么暫停人員的養(yǎng)老保險(xiǎn),在哪那個(gè)模塊暫停
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,因后期修改報(bào)表帶出彌補(bǔ)虧損,形成當(dāng)時(shí)季度所得稅多交,年度匯算的時(shí)候會(huì)不會(huì)帶到年度匯算申報(bào)表上。由于后期忘記這筆錢,后期所得稅一直是正常扣款。這筆預(yù)繳稅款超過(guò)五年未使用,對(duì)企業(yè)會(huì)不會(huì)造成影響,影響稅務(wù)和注銷,能不能修改當(dāng)時(shí)年度匯算報(bào)表,把這筆錢用了,會(huì)不會(huì)影響后期數(shù)據(jù)
會(huì)計(jì)人員一定要離職交接要滿1個(gè)月嗎,提前一個(gè)月說(shuō),可以提前15天走嗎
考試V模式怎么操作?
請(qǐng)問(wèn)一下收據(jù)算費(fèi)用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個(gè)人分,一人分多少
應(yīng)該是發(fā)給員工的補(bǔ)貼,以報(bào)銷形式發(fā)放的 我不知道正確的分錄應(yīng)該怎么做呢
你好,報(bào)銷的具體的是什么業(yè)務(wù)的,你們是不打算做工資薪金是這個(gè)意思吧?
對(duì)的,就是給大家發(fā)的補(bǔ)貼,以報(bào)銷形式發(fā)放的
那他拿什么來(lái)報(bào)銷?
要看一下具體的發(fā)票的內(nèi)容。
如果辦公用品的借比如辦公用品的借管理費(fèi)用、辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)收款