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老師好,2021年12月份會計憑證做錯,誤將金額5600元做成560000元,當時的科目借:管理費用,貸:其他應收款,當月已報稅已結(jié)賬,請問現(xiàn)在該如何處理?

2022-02-15 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-15 11:13

借其他應收款貸管理費用。

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快賬用戶6686 追問 2022-02-15 11:16

企業(yè)所得稅匯算清繳時怎么辦理

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齊紅老師 解答 2022-02-15 11:22

。這是匯算清繳前發(fā)生的 直接調(diào)整報表期初未分配利潤匯算清繳,不用再調(diào)整。

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快賬用戶6686 追問 2022-02-15 11:26

請問老師要怎樣調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-02-15 11:30

做完上面的分錄,調(diào)整所得稅,然后手動去調(diào)整報表未分配利潤期初數(shù)。

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快賬用戶6686 追問 2022-02-15 11:32

手動調(diào)整了,是否系統(tǒng)會比對不通過

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齊紅老師 解答 2022-02-15 11:36

您需要和您稅務局先溝通一下,然后再處理。

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借其他應收款貸管理費用。
2022-02-15
同學你好!這個加油費發(fā)票的日期是2021年嗎?
2021-03-03
借其他應收款A,貸其他應收款B, 借其他應收款B,貸其他應收款A。
2025-03-25
您好,那您需要做調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整(紅字),借應交稅費應交增值稅(進項稅)
2022-04-22
同學你好 直接做沖減往來酒席
2022-02-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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