沒(méi)有研究費(fèi)用,也沒(méi)有研發(fā)支出,研發(fā)投入強(qiáng)度為零
研發(fā)活動(dòng)沒(méi)有完成,那不就屬于研究階段嗎,研究階段的支出不是應(yīng)該都費(fèi)用化嗎
老師,基礎(chǔ)研究投入費(fèi)用是指什么呢?是境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用支出嗎
老師您好,麻煩問(wèn)一下研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用,其中在中國(guó)境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用和基礎(chǔ)研究投入費(fèi)用總額有什么區(qū)別?這里該怎樣選呢?
本年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入:4637,營(yíng)業(yè)收入:4823,投資收益:0,年代碼:2020,研究費(fèi)用_管理費(fèi)用 年-1:210萬(wàn),研究費(fèi)用_管理費(fèi)用 年-2:249萬(wàn)4,本年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占比%:96.1255884296308,歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額合計(jì)占比%:1.92098318646876,本年境內(nèi)發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用占比%:100,本年研發(fā)人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的比例:0.2333,歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額_內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)投入_本年度...:256萬(wàn),歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額_委托外部研發(fā)費(fèi)用_境內(nèi)的外部研發(fā)費(fèi)_本年度:0,歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額_本年度:256萬(wàn),歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額_合計(jì)(2017-2020版):256萬(wàn),研究費(fèi)用_管理費(fèi)用:256萬(wàn)。。老師這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)看不懂,管理費(fèi)用 年-1:210萬(wàn),研究費(fèi)用_管理費(fèi)用 年-2:249萬(wàn)
老師,做研發(fā)費(fèi)用可以只有研究階段,沒(méi)有開(kāi)發(fā)階段嗎?
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問(wèn)一下一般納稅人或者小規(guī)模能開(kāi)不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開(kāi)多少票交多少稅,怎么又說(shuō)小規(guī)模季收入不超過(guò)30萬(wàn)免稅,這個(gè)糊涂了,老師能明確說(shuō)一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開(kāi)的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問(wèn):服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運(yùn)給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因?yàn)槌隹跇I(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對(duì)加工費(fèi)部分免征增值稅。具體來(lái)說(shuō),A公司收取的加工費(fèi)可以按來(lái)料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問(wèn),老師,來(lái)料加工不是國(guó)外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財(cái)稅12年39號(hào)來(lái)料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說(shuō)的這個(gè)情況,如果符合來(lái)料加工費(fèi)免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項(xiàng)稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)?銷項(xiàng)稅額 和進(jìn)項(xiàng)稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬(wàn)可是高薪什么級(jí)別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個(gè)這個(gè)月是補(bǔ)發(fā)前兩個(gè)月的還是說(shuō)還是發(fā)一個(gè)月的 工資的話六七月個(gè)稅是申報(bào)過(guò)的
我們公司已開(kāi)發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按發(fā)票上面的金額來(lái)做。與應(yīng)收賬款無(wú)關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎