您好,先處理異常,再清稅

老師,我們餐廳忘記做工商年報(bào),被拉入經(jīng)營(yíng)異常了,現(xiàn)在在補(bǔ)年報(bào),沒(méi)有做過(guò)稅務(wù)登記,但是拿營(yíng)業(yè)執(zhí)照去開(kāi)過(guò)稅票的,現(xiàn)在做年報(bào)填營(yíng)業(yè)收入那里可以填0元嗎?還是要按照開(kāi)的票填?沒(méi)有記賬,不知道開(kāi)了多少票了?還有個(gè)體戶(hù)餐廳填注冊(cè)資金那里怎么填?
老師您好,2020年6月份注冊(cè)公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來(lái)之后因?yàn)橐咔樵蛞恢睕](méi)有業(yè)務(wù),也沒(méi)有在電子稅務(wù)局登記信息,現(xiàn)在還可以登記嗎?還是需要去大廳辦理?公司21年7月被列入經(jīng)營(yíng)異常,原因是未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報(bào)告,是先處理經(jīng)營(yíng)異常才可以稅務(wù)信息登記嗎?
老師,你好,我想問(wèn)我的營(yíng)業(yè)執(zhí)照要注銷(xiāo),但是有個(gè)年報(bào)異常,可以直接去稅務(wù)局清稅嗎?還是要把年報(bào)異常移除才能去呢?
你好 老師 就是增值稅比對(duì)異常 原因是稅務(wù)局系統(tǒng)只能監(jiān)測(cè)到2015年5月以后申報(bào)的數(shù)據(jù) 5月以前的就監(jiān)測(cè)不到 這樣導(dǎo)致我每個(gè)月都要去稅務(wù)局申報(bào)增值稅 專(zhuān)管員說(shuō)要等市稅務(wù)局審核通過(guò)才能正常報(bào) 可不可以通過(guò)更改申報(bào)表來(lái)把差異調(diào)整了
老師,去年12月份我們有一個(gè)客戶(hù)開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票異常了,然后這個(gè)月要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我想問(wèn)問(wèn)是直接在增值稅申報(bào)表附表上填寫(xiě)數(shù)字?還是要把賬給紅沖下?
老師,您好!往老板的另一個(gè)公司打錢(qián)備注寫(xiě)的貨款,只是為了走賬,我記入其他應(yīng)收款嗎還是怎么
老師您好!公司名下無(wú)車(chē),租賃個(gè)人車(chē)輛(不是公司員工) 有租賃合同,每月計(jì)提,現(xiàn)無(wú)租賃費(fèi)發(fā)票,一次性支付個(gè)人,有個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn),如果不支付了,計(jì)提了一年的管理費(fèi)用 做反分錄調(diào)整,還是負(fù)數(shù)分錄
個(gè)人去醫(yī)院體檢,只有100多,怎么開(kāi)發(fā)票給公司報(bào)銷(xiāo)
今天收到稅務(wù)局提醒數(shù)學(xué)1到10月份增值稅稅負(fù)率0.8%。稅負(fù)低讓補(bǔ)交達(dá)到1.1%這咋辦?讓增加無(wú)票收入
一般納稅人6月勾選認(rèn)證發(fā)票少勾選兩張是13.8的進(jìn)項(xiàng)稅,錯(cuò)誤以為那兩張專(zhuān)票是旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票自行計(jì)算直接把稅額填上去了,6月沒(méi)交稅,只涉及進(jìn)項(xiàng)稅留抵,直到10月才涉及繳稅 ,但是10月已經(jīng)過(guò)申報(bào)期,不能勾選10月的抵扣統(tǒng)計(jì)表了,我現(xiàn)在更正了6-10月的增值稅申報(bào)表,10月補(bǔ)了那個(gè)13.8的增值稅和對(duì)應(yīng)附加稅。要11月才能勾選認(rèn)證13.8了。 我想問(wèn)6月份錄,我就把那張13.8原本應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,改成應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后直到11月份勾選了再待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅分錄,,這個(gè)不影響我資產(chǎn)負(fù)債表也不影響利潤(rùn)表,這樣做合不合理
老師,房產(chǎn)中介公司開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個(gè) 10月份的√沒(méi)有的呢?
?有沒(méi)有前天上課截圖之類(lèi)信息,昨天剛報(bào)道看看都分享了什么[微笑]
債務(wù)重組存在稅會(huì)差異嗎
債務(wù)重組有稅會(huì)差異嗎

