他開的是什么發(fā)票?還是勞務(wù)費的發(fā)票嗎?
我們公司和甲方分包了勞務(wù),開發(fā)票給甲方后,甲方直接代付農(nóng)民工工資,款不撥付給我們,這個會計分錄怎么做,稅和成本又如何核算
老師好,我們收到甲方工程款給甲方開了稅票,甲方幫我們代發(fā)工資,這個怎么做賬務(wù)處理?
我是乙方,和建筑企業(yè)甲方簽訂了包工包料工程合同,乙方開工程發(fā)票給甲方,甲方代發(fā)工人工資,代發(fā)的工資從甲方給乙方的工程款內(nèi)扣減。問題1:工人的個稅由甲方還是乙方申報。問題2:乙方提供給甲方的工資表,比如是8000元,甲方也是轉(zhuǎn)8000,看金額沒扣個稅,這是怎么回事?
老師,我接到工程然后發(fā)包給個人甲,甲代開發(fā)票給我入賬,1.甲代開發(fā)票并繳納個稅,這個個稅我怎么入賬?(假如工程款110萬含個稅在內(nèi),個稅10萬)2.請問會計分錄怎樣做?
1月10號公司向甲方開出工程發(fā)票10萬元,,1月15號收到工程款10萬元,之后扣了管理費和工程稅金就直接轉(zhuǎn)出給工程老板了,老師請問這個會計分錄怎么做呢
老師,我銷售和收匯都是按照當(dāng)月第一個工作日匯率,一般出口兩三個月收匯,假如1月出口100美金匯率7.2,三月收匯(未結(jié)匯)匯率7.3 ,收匯時借:銀行存款_外幣賬戶730 匯兌損益-10 貸:應(yīng)收賬款720對嗎?
請問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個房本還不是我老板的名字?,F(xiàn)在我們要臨時補(bǔ)一個租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負(fù)責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬,服務(wù)定期12萬,4一5月開票貨物普票13萬,服務(wù)未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報時要交增值稅嗎
化工廠籌建時支付的安評費環(huán)評費。各種類似這樣的費用是入收入成本還是入費用啊
老師請教一下,計算不含負(fù)債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-負(fù)債/權(quán)益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-25%)×負(fù)債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒看懂。都是計算不含負(fù)債的β值
老師您好,請問2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地攤銷的年限是40年?
為什么耗費差異是價差?
請問老師,單位2024年的收入,因為合同終止有10萬元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報表,直接利潤表的收入減去10萬元??梢悦??
收到發(fā)票里可以直接放到你的主營業(yè)務(wù)。
可以直接放到你的主營業(yè)務(wù)成本進(jìn)行處理。
他開的是建筑服務(wù)發(fā)票
建筑服務(wù)的話,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)該就是代扣了個人所得稅,你就不用再去代扣。
我是直接做 借主營業(yè)務(wù)成本 100 貸應(yīng)付賬款 100是么?那10萬的個稅怎么處理?與我這邊無關(guān)嗎?還是要進(jìn)入到我的成本?
個人所得稅和你沒有關(guān)系啊,又不是你公司交的,那是個人自己交的。
那我的結(jié)算明細(xì)表是不是不需要提現(xiàn)他的個稅,直接寫100萬費用金額就好了?
不用了,你直接按100萬處理就行了。這個個稅是他自己交給稅務(wù)局的,因為他開的是建筑服務(wù)。
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。