您好,是開了也申報的是吧
老師我們去年是核定征收,預報了兩千多萬收入,今年6月開票開了30萬,但是業(yè)主不同意給那么多,又到7月充紅了重新開了一張20萬的。今年是查賬征收的,這個報稅要怎么什么呢?因為那兩千多萬我是報在未來票收入那里,每次有去年預報項目開票,我就在那未來票那一欄報負數(shù)。
老師您好,我們去年賣了一塊地,沒開票,申報了未開票收入,增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅都交了。今年才開了發(fā)票,請問我現(xiàn)在的增值稅申報表,是不是在未開票收入那里填負數(shù)即可?
老師,上一年我做了無票申報收入600多萬,然后今年才開始等通知開票的,那我現(xiàn)在每個月還沒開票,是不是就不用申報?零申報可以了,到時候開票的就再填負數(shù)沖減
老師我們上年每個月申報的未開票收入一共1100萬,今年在那里可以看到,我今年開了200萬,在那查詢還可以開但已申報的發(fā)票
去年9月開的增值稅專票 今年對方有兩張票查詢不到,這種情況可以沖紅重新開嗎? 我們這邊在系統(tǒng)里面能查詢 ,所得稅年報已經申報了 有影響嗎
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
是的,有的開出有的沒有開出,所以好難分清
您好,這是需要找出來那些是開票的。那些是不開票的
就是不知道怎樣區(qū)分
那你們之前也沒有統(tǒng)計嗎,哪些開票哪些沒有
只是按系統(tǒng)導出的每月數(shù)沒有錯,一年出來的總數(shù)這樣啊
那您現(xiàn)在是要區(qū)分嗎還是
想要清楚我還有多少額度可以開,我們是中途每月有提前申報的,收到預收款,明白嗎老師
那就直接在你開票系統(tǒng),導出來一個開票的明細,這樣就可以了
怎樣對,我們有3.9.13的稅率的
你們是一般納稅人?一般納稅人沒有免費額度啊,直接開就行了
沒有說免費,我們有攤鋪費9個點,水泥混凝土3個點,瀝青混凝土13個點,唉不問了,腦瓜疼
那是啥意思?是問多少進項可以抵扣還是
說了我要怎樣搞明白我還有多少額度發(fā)票是可以不用交稅的,開出發(fā)票是填在未開票收入欄中的,說了一天原來還搞不明白重點
首先你不管是無票收入還是以開票收入,只要你是一般納稅人都需要交稅,你不想交稅是因為你有進項,但是要看你有多少進項來抵扣才決定你是否交稅
都說了,我已經做了末開票收入交了稅但是還沒有開出發(fā)票,過了一段時間后我才開發(fā)票而這一次開票我就不用交稅了,在未開票收入那里填負數(shù),因為之前已經交過了。我問的是怎樣弄清楚我還有多少未開票金額。
那你問的不就是之前未開票現(xiàn)在轉開票了嗎,就是這部分金額是多少,之前申報的未開票是多少
直接說清楚就可以了啊,那很簡單啊,之前申報表查詢,下載下來,在主表的未開票收入欄次,把之前申報的金額合計一下,然后再本月申報的時候填負數(shù),然后再正常開票,填在對應稅率欄次
而且再說了,你們未開票的金額,做賬的時候也有統(tǒng)計那些是沒開票的客戶吧,總不至于這個都沒有吧