同學(xué)你好 這個沒事 可以沖紅重新開
老師您好,對方給我公司開具了一百多萬的增值稅專用發(fā)票,我們現(xiàn)在不要這個票了想退回,現(xiàn)在對方失聯(lián)了,發(fā)票也沒作廢在系統(tǒng)里查詢是疑點發(fā)票。去年十二月開的到現(xiàn)在快一個月了也跨年了,對我公司有什么影響,我們該怎么處理呢?主要是現(xiàn)在系統(tǒng)里也能查到,對我們公司有什么影響嗎?
老師,以前年度有張發(fā)票我作廢了,可系統(tǒng)沒有作廢,增值稅報表中已經(jīng)申報了,企業(yè)所得稅報表中沒有申報,導(dǎo)致兩個報表數(shù)字不對,今年稅局讓我修改了企業(yè)所得稅報表,讓我在企業(yè)所得稅報表中先確認收入,也交了企業(yè)所得稅稅金和滯納金,在讓我把這張發(fā)票沖紅,我開了沖紅發(fā)票,現(xiàn)在申報過不去,怎么辦
老師,您好!請問2021年開了一張發(fā)票,對方單位說找不到了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個問題,增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
老師,您好!請問2021年開了一張普通發(fā)票,對方單位說找不到了,后來又找到這張發(fā)票了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個問題,增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
去年開的發(fā)票,品類開錯,今年稅務(wù)局稽查發(fā)現(xiàn)那張票是不能抵扣的,要求企業(yè)補稅,這種情況下有什么措施可以做?能讓開票單位重新按照正確的品類重開,可以作廢之前重開嗎?重開還能抵嗎?之前銷貨方已經(jīng)交過增值稅了
我想問一下,我的貨已經(jīng)發(fā)了,款也付了,但是我的賬號注銷了,還能收到貨嗎,
建筑服務(wù)預(yù)收款繳納增值稅,是在每月15前的征期內(nèi)繳納嗎
老師,請問一下公司缺成本,老板讓會計想辦法合理不哇,老板說要不就多注冊幾個個體戶
老師,如果給供應(yīng)商加點開發(fā)票,讓對方開13個點的發(fā)票大概加幾個點
老師,A105050表的補充養(yǎng)老保險和補充醫(yī)療保險是填社保費嗎?
科技型中小企業(yè)所得稅匯算,公司實際沒有研發(fā),只有兩張專利,但是為了每年科技型企業(yè)的申報,財務(wù)報表加了一些研發(fā)費用,但是現(xiàn)在所得稅匯算的時候一定要填寫加計扣除這個表嗎?
老師,24年銷售的商品當年未申報收入,25年才開銷售發(fā)票,現(xiàn)匯算清繳需把收入調(diào)整到24年去,請問這個收入填列到24年匯算清繳報表的哪張報表里呀?謝謝!
老師,公司需要3臺空調(diào),因為想便宜點買,所以就讓個人買可以享受國補,但是發(fā)票只能開個人的,請問有啥好的處理方式嗎
建筑勞務(wù)公司,請問上年掛賬的勞務(wù)工資,還未實際發(fā)放,匯算清繳怎么處理
老師,所得稅年報利息支出包括利息收入嗎
什么情況下會出現(xiàn)這種問題了 同時開了7張票 另外5張都可以查到 另外兩張就不行
同學(xué)你好 系統(tǒng)問題哦 可以去稅局大廳查