同學(xué),你好 開(kāi)免稅的
老師,我司是住宿酒店的一般納稅人。今年住宿都免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票就開(kāi)專(zhuān)票部分繳納增值稅,那么開(kāi)專(zhuān)票是不是就意味著就等于放棄免稅?同時(shí)所有的有開(kāi)普票的普票也要6個(gè)點(diǎn)繳稅?
老師今年疫情免稅,我們酒店開(kāi)的普票增值稅發(fā)票稅率是1%,實(shí)際上我們不交稅,會(huì)計(jì)科目要怎么做賬呢
老師,我們公司是新公司,然后這個(gè)月開(kāi)始要交增值稅了,賬上掛著一個(gè)稅控系統(tǒng)全額抵扣的減免稅額280元,這個(gè)減免稅額在這個(gè)月就要結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?還是6月交5月的增值稅的時(shí)候才需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)減免稅額呢?
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人,但是因?yàn)榭蛻?hù)需要專(zhuān)票我們就在網(wǎng)上申請(qǐng)的代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。那后面填寫(xiě)增值稅報(bào)表的話(huà),是不是代開(kāi)的部分就要寫(xiě)在第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額”這里?開(kāi)普票免稅的部分寫(xiě)在“免稅銷(xiāo)售額”里?然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入*3%的金額寫(xiě)在“本期免稅額”里面?
老師,增值稅上有一部分特定減免項(xiàng)目,上面免增值稅的,是意味著我們開(kāi)票就要開(kāi)免稅的嗎,還是按實(shí)際稅率來(lái)
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話(huà):加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤(pán)會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤(pán)把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒(méi)有可以做嗎
當(dāng)月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
全部都是開(kāi)免稅?
同學(xué),你好 免稅項(xiàng)目就開(kāi)具免稅 其他項(xiàng)目正常開(kāi)具
那如果是進(jìn)口抗癌藥按3%征收率呢,還有銷(xiāo)售固定資產(chǎn)減按2%分別怎么開(kāi)
同學(xué),你好 項(xiàng)目可以在發(fā)票上分開(kāi)開(kāi)具
什么意思,這兩個(gè)分別什么稅率開(kāi)
同學(xué),你好 進(jìn)口抗癌藥開(kāi)具3% 銷(xiāo)售固定資產(chǎn)開(kāi)具3%,這個(gè)只是申報(bào)的時(shí)候減按2%申報(bào)