請看清楚題目的備注,是核定扣除,不是一般的勾選扣除
請問老師,圖片的題為什么不能按照10%計算抵扣?
圖片所示題目,能抵扣的進項稅不能計入成本,為什么題目解答卻要把能抵扣的10%進項稅計入成本呢,請老師解答一下
您好老師,請問這個圖片不懂,不是說可以計算抵扣嗎?按9或者10計算抵扣,求解
請問我,圖片標注黃色的,為什么普票不能計算抵扣進項稅呢?
請問老師,圖片中紅框的地方,請問購買什么,簡易計稅,進項稅不能抵扣?
老師,你好,yonsuite這個用友版本,之前我們收款單做的應收是一筆賬,沒有區(qū)分ABC店鋪,然后我在憑證里調整了,請問怎么做應收核銷啊
老師,查賬發(fā)現,10年前公司一筆對外投資款匯出日分錄為 短期投資 年末又更正為應收賬款,這筆款實際就是投資款,我單位是作為對方企業(yè)有限合伙人投資的,現在我如何更正分錄,后附什么憑證?多謝
實際工作中要解決: 我們工廠做外貿第一單,正在生產貨物準備要出口。供應商7月開了原材料的進項發(fā)票給我們,此發(fā)票涵蓋了內銷產品和外銷產品。我怕這樣的進項不好申請出口退稅,想沖紅發(fā)票,讓供應商重新開合適的進項票來匹配我們的外銷訂單。是否有這個需要呢,是否在申請出口退稅時,進項發(fā)票一定要跟出口貨物相匹配呢,謝謝
不明白為什么要把增值稅加到長投的初始入賬成本
同一家單位支付貨款給本單位,有提前支付的也有后續(xù)付款的,那我只設置預收賬款,不設置應收賬款可以嗎?
老師8是怎么算出來的?第二問
現在公司清算賬面,兩個股東各占50%股份,乙股東投資了30萬,甲股東沒有投資還從賬上借支拿了16萬用,利潤虧損20萬,甲股東負責業(yè)務應收150萬,乙股東負責業(yè)務應收120萬,欠供應商貨款負債共190萬,現在賬上余額-29萬,如果乙股東把負債全部過給甲股東,乙還要給甲多少錢
請問老師,我們現在銷售成本為1000含稅13%,售價1200.我們現在還是小規(guī)模最多開3%的增值稅,但是客戶是一般納稅人需要專票,我們是從新成立一個一般納稅人還是按小規(guī)模納稅人開3%的稅然后補差的稅費,這兩種方案那種利潤要高些???
企業(yè)所得稅匯算清繳就是在會計利潤總額的基礎上,根據稅法的規(guī)定對利潤總額進行調增調減?
還有公司和法人掛了幾千萬的往來款,如果法人的這部分往來轉增資本,需要交稅嗎,怎么處理賬務
請問老師這個農產品進項稅扣除有幾種方式,什么時候可以勾選扣除,什么時候可以計算扣除?
核定扣除就不能按勾選扣除了哈