(1)取得發(fā)票時(shí),摘要寫:購材料,未付款. 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 (2)以后付款時(shí),摘要寫:支付材料款. 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款等
老師您好,我想請(qǐng)問上個(gè)月的摘要寫錯(cuò),會(huì)計(jì)科目對(duì)的,如:付白某某的購置稅 借:經(jīng)營費(fèi)用/購置稅3318.58 貸:銀行存款/XX銀行3318.58 摘要白某某改成鄧某某,怎么改?
您好,老師,請(qǐng)教一下,19年一筆分錄,本應(yīng)該借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付帳款,但是分錄誤記成:借:無形資產(chǎn),貸:應(yīng)付帳款,攤銷一部分,這種情況20年要調(diào)整該怎么做分錄?
老師好,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要注銷,無法支付的借款分錄摘要怎么寫合適呢?分錄是借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入嗎?
老師好,我是小白,請(qǐng)問應(yīng)付帳款借貸方摘要分別怎么寫比較好,請(qǐng)您指教下
老師,請(qǐng)問下:制造業(yè),收到原材料,未付款,分錄是不是這樣寫?借:制造費(fèi)用—原材料 貸:應(yīng)付賬款 摘要怎么寫?
支付給連云港市青年商會(huì)會(huì)員費(fèi)5000元,支付給非營利性組織的費(fèi)用可以所得稅扣除嗎
老師,員工報(bào)銷費(fèi)用,發(fā)票金額是1100,實(shí)際支付1069元,按哪個(gè)金額做賬呢?多開的金額怎么辦?普票
老師你好,賬務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)的那種公司都已經(jīng)注銷了還有影響嗎?
請(qǐng)問 對(duì)方開不出發(fā)票,給了張收據(jù),已打款給對(duì)方,借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款,如果沒有發(fā)票 這個(gè)預(yù)付賬款要怎么沖回平賬呢?
老師您好,我們屬于子公司與總公司在不同的城市,老師您好,請(qǐng)問銀業(yè)執(zhí)照老師您好,營業(yè)執(zhí)照辦理后,需要做稅務(wù)登記怎么做啊
自然人獨(dú)資和一人有限責(zé)任公司有什么區(qū)別
氣死了,老板的親戚一根筋,非要按她的來,強(qiáng)勢(shì)怎么辦,我感覺我是對(duì)的
我公司17年全年工資21萬,發(fā)放八人,沒有殘疾人,請(qǐng)問殘保怎么算?
老板想把自己的車租給公司,都需要什么手續(xù)?
老師,24年做了一筆費(fèi)用,借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款,現(xiàn)在現(xiàn)這筆費(fèi)用需要做成固定資產(chǎn),請(qǐng)問25年的怎么來調(diào)整呢,謝謝
老師好,購材料,未付款,要不要寫上進(jìn)票號(hào)碼?付款時(shí),要不要寫上付款日期?
同學(xué)你好 不用寫發(fā)票號(hào)碼 2.要的
明白。老板月底拿材料票,抵之前其他應(yīng)收款,那材料入賬,其他應(yīng)收款貸方摘要怎么寫比較好?
同學(xué)你好 這個(gè)寫往來款
就這三個(gè)字。或者材料票抵欠款,可以嘛
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
老師好,同時(shí)也問下應(yīng)收賬款借貸方摘要怎么寫比較好?
借方寫收入 貸方寫收貨款