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老師您好,我想請問上個月的摘要寫錯,會計科目對的,如:付白某某的購置稅 借:經(jīng)營費用/購置稅3318.58 貸:銀行存款/XX銀行3318.58 摘要白某某改成鄧某某,怎么改?

2020-08-27 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-27 15:25

你好 你是手工帳還是軟件上面去做賬憑證的 ?

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快賬用戶7696 追問 2020-08-27 15:28

用友軟件,已經(jīng)轉(zhuǎn)帳負債表,利潤表都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

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齊紅老師 解答 2020-08-27 15:34

你好 那你就紅沖上面分錄 在做一筆正確的 把摘要寫調(diào)整某憑證號 把正確的摘要寫上去

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快賬用戶7696 追問 2020-08-27 15:36

紅字沖是不是做一筆相反的分錄?

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齊紅老師 解答 2020-08-27 15:41

你好 紅字沖 就是你上面分錄不變 金額是負數(shù)而已就可以紅沖的

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快賬用戶7696 追問 2020-08-27 15:42

明白,謝謝老師,您辛苦了

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齊紅老師 解答 2020-08-27 15:45

沒事的 希望能幫到你

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你好 你是手工帳還是軟件上面去做賬憑證的 ?
2020-08-27
同學你好 1.對的 2.要紅沖了然后通過應(yīng)付職工薪酬重新做
2021-04-28
1.已財政撥款,購置固定資產(chǎn),支付買價520000元,固定資產(chǎn)已經(jīng)驗收入庫。 借:固定資產(chǎn) 520000 ? 貸:非流動資產(chǎn)基金——固定資產(chǎn) 520000 ? 借:事業(yè)支出 520000 ? 貸:財政補助收入 520000 1.收到上級主管單位撥入的經(jīng)費撥款50000元,款項存入銀行。 借:銀行存款 50000 ? 貸:上級補助收入 50000 1.開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動取得事業(yè)收入8300000元,款項存入銀行,其中60%即上繳財政專戶,40%留歸事業(yè)單位所有。 借:銀行存款 8300000 ? 貸:事業(yè)收入 8300000 ? 借:事業(yè)收入 498000(60%的83萬,稅費為116464元) 貸:應(yīng)繳財政款 498000 ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 116464(498萬*13%) 1.應(yīng)上繳財政60%已上繳。 借:應(yīng)繳財政款 498000 ? 貸:銀行存款 498000 1.收到非同級財政部門撥入???000000元存入銀行,該資金主要用于開展會計技能大賽。 借:銀行存款 1000000 ? 貸:專項收入 100(假設(shè)1萬為專項收入,剩下的為稅費) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 13(假設(shè)1.3萬為稅費) 1.開展經(jīng)營活動向某企業(yè)銷售貨物一批,取得收入100000元,應(yīng)交增值稅銷項稅額1600元,款項已存入銀行。 借:銀行存款 116464(假設(shè)11萬為經(jīng)營收入,剩下的為稅費) 貸:經(jīng)營收入 116464/(1%2B13%)=1(假設(shè)1萬為經(jīng)營收入,剩下的為稅費) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 16464/(1%2B13%)=13(假設(shè)1.3萬為稅費) 1.收到附屬獨立核算單位上繳的款項88元,存入銀行。 借:銀行存款 88464(假設(shè)8.8萬為附屬單位上繳收入,剩下的為稅費) 貸:附屬單位上繳收入 88464/(1%2B13%)=8(假設(shè)8千為附屬單位上繳收入,剩下的為稅費) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 8464/(1%2B13%)=7(假設(shè)7千為稅費)
2024-01-11
正在解答中,請稍等
2022-04-04
您的會計分錄大體正確,但有個小細節(jié)需調(diào)整。預估入庫時,借方科目應(yīng)為“在途物資”而非“預付賬款暫估”。其他步驟無誤,建議修改后如下: 借:在途物資 500 貸:預付賬款 500 銷售時: 借:銀行存款 900 貸:主營業(yè)務(wù)收入 796.46 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)103.54 成本結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營業(yè)務(wù)成本 500 貸:在途物資 500 次年匯算清繳時,若仍未收到發(fā)票,需進行相應(yīng)調(diào)整。
2024-09-01
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