不是的,你這個要過渡一下的 你收到的時候 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 然后使用的時候 借:制造費用/生產(chǎn)成本 貸:原材料
老師,發(fā)票未回來是借原材料(不含稅),貸應(yīng)付賬款(暫估)嗎,購入材料發(fā)票未收到的船費/陸路費是怎樣做分錄,借原材料,貸什么
老師,購進原材料有補貼,借原材料619.4紅字,貸應(yīng)收賬款籃子,月末出現(xiàn)原材料貸方余額,想把余額轉(zhuǎn)制造費用怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
生產(chǎn)制造企業(yè) 原材料采購步驟: 1根據(jù)付款回單和采購合同做借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款;2貨到根據(jù)入庫單做借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估;3收到發(fā)票做兩筆 借負數(shù)原材料 貸:負數(shù)應(yīng)付賬款-暫估和按發(fā)票做借:原材料 應(yīng)交稅費 貸:預(yù)付賬款?這樣對么?那銷售步驟是怎么做分錄的
老師,來了原材料發(fā)票未到,我做賬就在摘要里寫暫估入庫,但是做賬是寫借xx材料 貸應(yīng)付賬款xx 商家。老師這樣行不行
你好..我們委托別廠給我們加工..我們提供原材料..現(xiàn)在不想啟用委托加工這個科目 可以這樣寫嗎 領(lǐng)料 借:生產(chǎn)成本-原材料 貸:原材料 加工費 借:制造費用-加工費 貸:應(yīng)付賬款-Xx 結(jié)轉(zhuǎn)制造費用費用 貸:生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用-加工費 商品入庫 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-制造費用 -原材料.. 這樣可以嗎..
以工代賑項目,1-8月施工時間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒需要,5月又叫技術(shù)工,做,個稅申報 怎么報?
一般納稅人購進貨物成本是含稅價還是不含稅價
答案是不是少了一個答案是不是少了一個
如果有個公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個體戶收款碼就得改成對公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預(yù)收款還是工程進度款?