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收到業(yè)務招待費的專票,是按含稅價計入銷售費用還有單獨列示進項稅額呀?分錄應該怎么寫呀

2022-09-02 10:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-02 10:22

你好; 按照勾選不抵扣處理的; 到時? ? ?含稅金額計入招待費去核算; 比如; 借銷售費用- 招待費 貸銀行存款? ?

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你好; 按照勾選不抵扣處理的; 到時? ? ?含稅金額計入招待費去核算; 比如; 借銷售費用- 招待費 貸銀行存款? ?
2022-09-02
您好,轉(zhuǎn)出的話,借 銷售費用? 貸 應交稅費? 應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-12-25
你好 17萬是含稅的 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理,應交稅費 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
2020-11-12
早上好啊,分開寫,借:銷售費用-業(yè)務招待費1600 應交稅費-進項稅100 貸: 銀行存款1700 貸:應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出100 貸: 應交稅費-進項稅100
2023-04-27
同學你好,會計分錄就正常的是多少就是多少,只是在匯算清繳的時候調(diào)增納稅就可以了
2021-09-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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