 
                            你好; 按照勾選不抵扣處理的; 到時? ? ?含稅金額計入招待費去核算; 比如; 借銷售費用- 招待費 貸銀行存款? ?
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,銷售單價均為不含增值稅價格,6月份該企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務,試完成有關會計分錄。(提示:下列業(yè)務中,“應交稅費”需列示其所屬明細科目,其它科目只列示總分類科目) (1)3日,銷售A產(chǎn)品300件,單價為200元,開出增值稅專用發(fā)票,款項已收存銀行。
收到業(yè)務招待費的專票,是按含稅價計入銷售費用還有單獨列示進項稅額呀?分錄應該怎么寫呀
本月無銷項沒有開票,收到的招待費用類比如餐飲和購買的酒之類的專票應該怎么做賬,是不是借應交稅費二級科目計入待抵扣進項稅額,等后期有開發(fā)票了在作抵扣?
2021年12月收到一張住宿專票不含稅金額2366.04 稅額141.96元 分錄科目掛錯了 未抵扣 掛到業(yè)務招待費 應該掛差旅費 當時分錄是這樣做的 借 管理費用-業(yè)務招待費2508 貸 銀行存款 2508。 本來不打算抵扣了 但2022年1月又抵扣了這張發(fā)票 跨年了要怎么更正分錄?不想做進項稅轉(zhuǎn)出
老師請問,我公司收到業(yè)務招待住宿專票,如不含稅金額是1600 稅金100 分錄我不會做而且做出來不平是不是這樣的 。 借:銷售費用-業(yè)務招待費1600 應交稅費-進項稅100 貸:應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出100 銀行存款1700 這個就不平了,麻煩老師指導一下謝謝。
 
                老師有一個工人退工資退回來1472.15元,我這個憑證該怎么寫,摘要怎么寫
老師,您好!其他單位借用我公司電,每次交來的電費我應該怎么做賬?不給對方開發(fā)票
行政單位支付殘疾人就業(yè)保障金要做計提嗎?
老師,像這種現(xiàn)金獎勵計入福利費好些還是獎金里好些?我一直計入制造福利費里。
截止2025年8月賬上的長投余額 長投-成本 3500 長投-損益調(diào)整 3404.10 長投-權(quán)益變動 -1435.37 賬上長投合計 5468.73 減資前的持股比例 23.9132% 減資后的持股比例(8月有減資) 28.4134% 2025年7月被投資方實收資本 12318.2 2025年7月被投資方資本公積 33247.88 2025年7月被投資方未分配利潤 6203.39 2025年7月被投資方所有者權(quán)益 51769.39 2025年8月應確認的所有者權(quán)益份額 14709.44 2025年8月長投減資的賬務處理: 借: 長投-權(quán)益變動 13274.07 貸: 長投-損益調(diào)整 7805.34 貸: 資本公積-其他資本公積 5468.73 上述單位是萬元,懇求哪位老師幫看一下這筆賬務處理是否正確,如不正確,那麻煩幫寫一個正確的答案,謝謝了 "
老師我的2025年繼續(xù)教育沒有做,剛好今年考了中級,過了兩科,今年是不是可以不用繼續(xù)教育了,我把中級成績提交顯示審核不通過,提前通過專業(yè)技術(shù)資格考試學分抵扣由財政部在年度考試工作結(jié)束后統(tǒng)一辦理
老師,出庫轉(zhuǎn)固,其他出庫已經(jīng)簽字完了,從哪生成憑證啊
小規(guī)模納稅人月收入沒有超過10萬季度沒有超過30萬收到專票要納稅嗎?
機票哪些能抵扣,包括燃油附加稅,民航發(fā)展基金能抵扣嗎
辛苦圖片這個老師說下謝謝