你好,需要的八月份計(jì)提,然后在九月份紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
八月份成立的公司,職場(chǎng)物業(yè)費(fèi)從7月底開始算得,但是之前領(lǐng)導(dǎo)自己墊付了我不知道,沒開發(fā)票,沒有報(bào)銷,也沒計(jì)提費(fèi)用,現(xiàn)在做9月份的帳,補(bǔ)提7 8月份的費(fèi)用嗎?比如我們一個(gè)月物業(yè)費(fèi)3000,7月份那幾天算一天 那我做分錄補(bǔ)提七八費(fèi)用 借費(fèi)用4000 貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)4000 然后計(jì)提9月份的借費(fèi)用3000貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)3000 然后等到收到發(fā)票了做賬其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)貸銀行存款?
老師,你好。我們廠租每個(gè)月都有計(jì)提,房租發(fā)票是一個(gè)季度才開具給我們的?,F(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做的?計(jì)提的時(shí)候是:借:制造費(fèi)用——廠租 貸:應(yīng)付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?
8月份的機(jī)器租賃費(fèi),房屋租賃費(fèi),電費(fèi),出租方8月忘記開發(fā)票給我公司,9月份補(bǔ)開給我,8月份要計(jì)提嗎?需要的話怎么做會(huì)計(jì)分錄,之前每個(gè)月收到發(fā)票后做借制造費(fèi)用借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款。
老師您好,我們公司以前的維修車間3月30日止分出去單獨(dú)成立洪益公司,是獨(dú)立法人,現(xiàn)收到房屋租賃發(fā)票。從今年1月開始每月計(jì)提預(yù)提費(fèi)用房租,一到三月份維修車間房屋租賃是進(jìn)成本,從4月份到12月份開始跟洪益公司維修走往來,代收房屋租賃費(fèi)并開了4到12月份的房屋租賃發(fā)票給洪益,我們付洪益維修費(fèi),現(xiàn)在年底要清賬。請(qǐng)問我們計(jì)提房租是,借:其他應(yīng)收款~洪益房租,貸:預(yù)提費(fèi)用~房租。房租發(fā)票來了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師打擾了,又要請(qǐng)教一個(gè)著急的問題[抱拳]我們單位的房租用的是新租賃準(zhǔn)則,2023年9月1日是租賃開始日,7月份收到發(fā)票預(yù)付租金(2023年9月-2024年1月)時(shí),借:其他應(yīng)收款-其他,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款,9月份租賃開始日后,做了一筆分錄,借:使用權(quán)資產(chǎn)-營業(yè)用房,借:租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用-營業(yè)用房,貸:其他應(yīng)收款-其他,貸:租賃負(fù)債-租賃付款額-營業(yè)用房,然后每月開始計(jì)提使用權(quán)資產(chǎn)折舊和計(jì)提利息費(fèi)用 現(xiàn)在收到了2024年2月-3月的房租發(fā)票,請(qǐng)問:怎么做分錄?[抱拳]
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,按照不含稅的來。
然后九月份借應(yīng)付賬款貸制造費(fèi)用, 借制造費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款
8月份可以做借制造費(fèi)用貸其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用嗎?然后9月在借其他應(yīng)付賬款-預(yù)提費(fèi)用借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款嗎?
可以的,可以這么做的。