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公司報銷有好多替票的,這個做賬應(yīng)該怎么處理,分錄應(yīng)該怎么做

2022-09-01 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-01 09:55

你好,按照這個找的發(fā)票做賬就可以。

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快賬用戶3867 追問 2022-09-01 09:56

那替票的金額比實際的金額大,那多余的金額應(yīng)該怎么做分錄,會計做賬應(yīng)該怎么處理,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-09-01 09:57

按照你實際報銷的金額做賬就行,但是最好替的發(fā)票不要和實際性格差的太多。

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快賬用戶3867 追問 2022-09-01 10:13

替票的多余的金額會計說做在其他應(yīng)付款下,借銷售費用,貸銀行存款,差額記在其他應(yīng)付款下,這么做對不對

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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:14

如多余的錢你不付出去的話,是不用這么做的。這樣做的話,其他應(yīng)付款就一直掛賬了。

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快賬用戶3867 追問 2022-09-01 10:16

是替票的比實際報銷的金額多會計說做在其他應(yīng)付款下,借銷售費用,貸銀行存款,差額記在其他應(yīng)付款下,這么做對不對

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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:17

對,你這么做賬的話是可以的。

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快賬用戶3867 追問 2022-09-01 10:45

借銷售費用,貸銀行存款,差額記在其他應(yīng)付款下,那銷售費用下面掛的的2級明細(xì)是什么

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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:45

這個就得看你具體是什么發(fā)票了,再決定記入什么費用。

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快賬用戶3867 追問 2022-09-01 10:54

現(xiàn)在實際報銷的是金額是6127元,替票的總金額是6195.10,現(xiàn)在替票的是交通費,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬,其他應(yīng)付款計入在借方還是貸方

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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:55

計入管理費用交通費 貸方其他應(yīng)付款

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快賬用戶3867 追問 2022-09-01 10:57

是銷售部門發(fā)生的費用,不是計入銷售費用嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:58

對的,記入銷售費用交通費

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快賬用戶3867 追問 2022-09-01 10:58

我這樣做賬是不是不對

我這樣做賬是不是不對
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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:58

對,沒錯的,就是這么做的。

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快賬用戶3867 追問 2022-09-01 10:59

可我現(xiàn)在金額不平

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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:59

那你就看看你的發(fā)票的金額是不是都正確?

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快賬用戶3867 追問 2022-09-01 11:01

現(xiàn)在實際報銷的金額是6127元,金額不是這么多

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齊紅老師 解答 2022-09-01 11:01

這些費用的金額,你就按照發(fā)票總的金額來填寫。

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快賬用戶3867 追問 2022-09-01 11:07

你看下其他應(yīng)付款計入到哪里

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齊紅老師 解答 2022-09-01 11:08

記入到貸方的就是你發(fā)票金額和實際報銷金額的差額

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你好,按照T發(fā)票的內(nèi)容來做,你看一下發(fā)票上面開的是什么業(yè)務(wù)的。
2022-09-01
你好,按照這個找的發(fā)票做賬就可以。
2022-09-01
您好,出規(guī)定不能用替票,要不然只能保持原狀
2022-09-01
你好,這個是銷售貨物發(fā)生的嗎?如果是的話,借銷售費用、運(yùn)輸費貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2022-11-09
你好,這個是定金的嗎?如果是的話,做預(yù)付賬款,借預(yù)付賬款貸銀行 這個料倉是建房屋的嗎?
2023-01-20
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