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公司報銷有好多替票的,這個應(yīng)該怎么處理

2022-09-01 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-01 09:54

您好,出規(guī)定不能用替票,要不然只能保持原狀

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快賬用戶3250 追問 2022-09-01 10:00

但現(xiàn)在有很多替票的,替票的比實際金額大,那個多余的金額分錄應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:02

您好,按照實際支付金額入賬,多余的不入賬

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快賬用戶3250 追問 2022-09-01 10:09

多余會計說做在其他應(yīng)付款下,借銷售費用,貸銀行存款,差額記在其他應(yīng)付款下,這么做對不對

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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:09

您好,按照實際支付金額入賬,多余的不入賬

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快賬用戶3250 追問 2022-09-01 10:17

是替票的比實際報銷的金額多會計說做在其他應(yīng)付款下,借銷售費用,貸銀行存款,差額記在其他應(yīng)付款下,這么做對不對

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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:17

我認(rèn)為這樣處理是不對的。虛增了成本

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快賬用戶3250 追問 2022-09-01 10:45

會計要這么做賬

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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:47

您好,按照實際支付金額入賬,多余的不入賬;如果非要,我也沒法,我只能提供建議呢

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您好,出規(guī)定不能用替票,要不然只能保持原狀
2022-09-01
你好,按照T發(fā)票的內(nèi)容來做,你看一下發(fā)票上面開的是什么業(yè)務(wù)的。
2022-09-01
你好,按照這個找的發(fā)票做賬就可以。
2022-09-01
你好 按實際業(yè)務(wù)來做賬。 你替票的話到時是無法稅前扣除的。 不建議用替票的
2020-10-17
按照發(fā)票內(nèi)容賬務(wù)處理
2023-03-28
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