你好,同學(xué),會(huì)計(jì)做賬遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制,以前年度的壞賬收回不影響當(dāng)年的利潤(rùn)。因?yàn)槎惙ú徽J(rèn)可計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,同樣轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備也是如此。祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng),謝謝
老師這都不確定遞延所得稅資產(chǎn),不影響應(yīng)納稅所得額,怎么算19年應(yīng)交所得稅還考慮調(diào)減了呢
老師,遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回會(huì)影響應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
老師您好,所得稅費(fèi)用是用應(yīng)交所得稅再加減遞延所得稅算出來,為什么這道題沒有加減遞延所得稅呢?
附件圖片中題目,遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債會(huì)影響應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎?不是只影響所得稅費(fèi)用嗎?應(yīng)交企業(yè)所得不是當(dāng)期應(yīng)交的所得稅嗎?
老師,這道題不明白,麻煩寫一下詳細(xì)過程?對(duì)于年初遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債,對(duì)當(dāng)年所得稅費(fèi)用,有沒有影響?
老師,我們單位4月份包了一個(gè)工程項(xiàng)目,其中有三個(gè)人的工資是由我們公司發(fā),剩下人員的公司由甲方發(fā)給我們下游公司的人員。那么,這兩個(gè)人的工資我怎么記賬呢?算臨時(shí)工,一個(gè)人10000,一個(gè)人是1800,還有一個(gè)是4650元。具體我都需要做什么?
面試一家公司,從19年建賬到現(xiàn)在做的賬都是固定資產(chǎn)不折舊,往來混亂,很多發(fā)票沒有就做的暫估,現(xiàn)在一直沒有發(fā)票,審計(jì)讓把這類賬踢出來,各類問題很多,這類公司能去嗎?說說看法
如果汽車車牌,我打算計(jì)入無形資產(chǎn),那么攤銷是5年可以嗎?
老師好,本應(yīng)該是23年攤銷的費(fèi)用,攤在了24年了,企業(yè)所得稅匯算清繳該怎么填
老師想問一下,出口的貨物退稅率為0%,那這個(gè)貨物是做免稅,還是做內(nèi)銷啊
老師請(qǐng)問有限公司注銷的辦理流程是什么?
老師,匯算清繳中的應(yīng)付工資賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,還有稅收金額怎么確定呢?我們單位給員工付的油補(bǔ) 借管理費(fèi)用_福利費(fèi)貸應(yīng)付工資 借應(yīng)付工資貸銀行存款,這部分報(bào)了個(gè)稅了也出現(xiàn)在應(yīng)付工資明細(xì)賬里
老師,您好,請(qǐng)問一下我們公司要繳納殘保金,那我申報(bào)殘保金的工資總額是單獨(dú)的工資填寫,還是包括社保 醫(yī)保的哦? ? ?工資是扣除社保后發(fā)放工資的。是不是申報(bào)工資就行了?。?/p>
我們是餐飲行業(yè),飲料這些,可以要求開專票撒,如果供應(yīng)商是一般納稅人,飲料的稅率是多少呀,
老師,公司又兩個(gè)分公司,怎么做年報(bào),平時(shí)都是報(bào)個(gè)稅和季報(bào),沒業(yè)務(wù),平時(shí)都是O
題目中18年針對(duì)壞賬的資產(chǎn)減值損失納稅調(diào)增了100,對(duì)吧
對(duì)呀,稅法不認(rèn)可當(dāng)然要調(diào)增,影響的是遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費(fèi)用,對(duì)應(yīng)交所得稅沒影響,轉(zhuǎn)回是把之前計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn)反向沖減同樣也不影響應(yīng)交所得稅呀
納稅調(diào)增為什么對(duì)應(yīng)交所得稅沒影響
應(yīng)交所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額計(jì)算的,應(yīng)納稅所得額就是會(huì)計(jì)利潤(rùn)經(jīng)過增增減減以后稅法認(rèn)可的
我知道啊,你這樣說還是不能去除我的疑惑
你為什么認(rèn)為壞賬準(zhǔn)備增減變動(dòng)影響應(yīng)交所得稅方便把你的理論說一下嗎?