不確定遞延所得稅,但是無形資產(chǎn)加計(jì)扣除會(huì)影響應(yīng)交所得稅的 影響應(yīng)納稅所得額和影響遞延所得稅不是一回事哦
老師這都不確定遞延所得稅資產(chǎn),不影響應(yīng)納稅所得額,怎么算19年應(yīng)交所得稅還考慮調(diào)減了呢
形成了遞延所得稅資產(chǎn)的,當(dāng)時(shí)是不是影響應(yīng)納稅所得額時(shí)候都調(diào)增
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅(稅前凈利潤+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減)+遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債 我感覺這樣不是重復(fù)計(jì)算了暫時(shí)性差異嗎?納稅調(diào)增/減和它有關(guān),遞延所得稅負(fù)債/資產(chǎn)也和它有關(guān)。 下面例子應(yīng)交所得稅-20*25%,遞延所得稅費(fèi)用+5
老師,應(yīng)納稅所得額、遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債、所得稅費(fèi)用、應(yīng)交所得稅,這幾個(gè)的關(guān)系是什么呀,老是不會(huì)計(jì)算
借:所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交所得稅 我想請問下這個(gè)分錄是不是先計(jì)算應(yīng)交所得稅和遞延所得稅資產(chǎn),倒擠出所得稅費(fèi)用,我想問下資產(chǎn)幾歲價(jià)格不同為什么會(huì)影響所得稅呢,所得稅不是利潤總額*稅率嗎,為什么資產(chǎn)會(huì)影響所得稅
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,供貨方給我們開具發(fā)票,為什么稅率有的是9%,有的是1%,有的是13%,這是由什么決定的
新的個(gè)稅法條款是怎樣的?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)915.92進(jìn)入公賬,問下,這要交多少增值稅
老師,我們是研發(fā)部所有費(fèi)用是200萬,研發(fā)加計(jì)扣除是150萬,我們研發(fā)投入項(xiàng)目費(fèi)用是不是就150萬
老師請問買的社保在那個(gè)公司是不是就要在那個(gè)公司發(fā)工資?
老師 在申請高新的企業(yè)可以設(shè)計(jì)分公司嗎 設(shè)計(jì)分公司有什么優(yōu)缺點(diǎn)嗎
請問固定資產(chǎn)已折舊完,殘值為零,現(xiàn)在出售已現(xiàn)金收款怎么做分錄?
你好,老師勞務(wù) 一定是對方開票嗎!對方不給開我想讓對方:打領(lǐng)款收據(jù):領(lǐng)款人+身份證+手機(jī)號碼,公司不能自行申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅? 不算銷售費(fèi)用-傭金 (中介費(fèi))
老師有沒有繼續(xù)教育的網(wǎng)址 天津的
公司差股東A的款是2000萬,現(xiàn)在公司有筆收入是1000萬,(這個(gè)錢是公司跟私人打官司的賠償款)現(xiàn)在要把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給股東A,能不能一致性轉(zhuǎn)款?稅務(wù)有什么沒有,這個(gè)收入1000萬是營業(yè)外收入,還是什么收入,需要交稅嗎?公司轉(zhuǎn)給私人會(huì)不會(huì)被查?