你好,對(duì)的,是的,不會(huì)給你退稅,只能留著以后抵扣。
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們當(dāng)月是以實(shí)際出貨的確認(rèn)收入,但是每個(gè)月確認(rèn)的收入,要到第二個(gè)月才能開(kāi)出發(fā)票,這樣的話(huà),就跟增值稅納稅申報(bào)表的金額不同了,這種情況應(yīng)如何處理呢
你好老師,我們是商貿(mào)企業(yè),批發(fā)成品油,但我們的成品油開(kāi)票模塊6月份還沒(méi)審核通過(guò),但商品已售出,我們就安銷(xiāo)售合同額做的無(wú)票收入已申報(bào)納稅,但這個(gè)月核實(shí)實(shí)際要做的收入比6月份申報(bào)的收入要少很多(當(dāng)時(shí)收入做多了,稅也多交了),我這個(gè)月該怎樣處理呢?出的成本沒(méi)問(wèn)題,就是收入額多做了,增值稅和所得稅多交了。
老師,我們單位做無(wú)票收入的話(huà)是暫估的,如果這個(gè)收入比實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)金額大的話(huà),交的稅也多,第二個(gè)月申報(bào)增值稅的話(huà)牽扯退稅的問(wèn)題嗎?(每個(gè)月都要做無(wú)票收入)
您好,問(wèn)銷(xiāo)售餐費(fèi)收入,,社會(huì)餐飲的,人數(shù)很多,這些人都沒(méi)有需要發(fā)票,我這邊也做無(wú)票申報(bào)收入了,大概有二十多萬(wàn)每個(gè)月,這個(gè)如要開(kāi)票的話(huà),是開(kāi)什么名稱(chēng)???
老師 我們每個(gè)月要暫估收入 并申報(bào)未開(kāi)票收入。下個(gè)月如果開(kāi)了部分發(fā)票 就做開(kāi)票收入 沖部分暫估收入 開(kāi)票的申報(bào)增值稅 沖的部分暫估收入在申報(bào)表未開(kāi)票收入那填負(fù)數(shù) 這樣合理嗎
我們這邊有個(gè)客戶(hù),之前是個(gè)人和我們合作的,個(gè)人轉(zhuǎn)款到我們企業(yè)微信的,他突然要我們給他開(kāi)票,開(kāi)票信息是個(gè)體工商戶(hù),對(duì)公沒(méi)給我們轉(zhuǎn)款過(guò),38萬(wàn),怎么操作比較好
黃色預(yù)警,藍(lán)色,紅色預(yù)警,這什么意思
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模所得稅怎么看查賬征收還是核定征收?謝謝
經(jīng)營(yíng)范圍有通訊設(shè)備銷(xiāo)售,通訊設(shè)備修理,信息系統(tǒng)集成服務(wù),辦公設(shè)備維修,收到物料發(fā)票能入原材料嗎還是入庫(kù)存商品
老師您好,我們是商貿(mào)公司,有個(gè)自建的冷庫(kù),現(xiàn)在需要維修,維修開(kāi)的發(fā)票我們能用嗎,需要開(kāi)什么內(nèi)容才能用
老師 對(duì)方用茶葉抵欠款 無(wú)票收入分錄我應(yīng)該怎么做呀我們是小規(guī)模納稅人
老師你好,我們公司給別人租了餐廳,每個(gè)月分營(yíng)業(yè)額8%,這個(gè)分成也需要分?jǐn)偮铮?/p>
老師,這張勞務(wù)發(fā)票合規(guī)不?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)為什么是這樣計(jì)算?我自己查不到相關(guān)政策,不是很理解。為什么是10%-1去稅,然后再按照10%來(lái)計(jì)稅呢
老師租的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)記什么科目