你好,未開票收入,需要據(jù)實申報。 去年的未開票收入忘記申報了,需要補做申報
如果企業(yè)收到款或者合同約定到收款日期了 但我沒開具發(fā)票 企業(yè)應該確認收入 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費銷項 那我在做納稅申報時是在未開票收入申報嗎?如果在未開票收入申報,以后我又開具了發(fā)票怎么辦
如果未開票收入是必須要申報稅嗎?假如去年的未開票收入忘記申報稅了怎么辦?收入分錄沒做打算做到7月。
請問,發(fā)票軟件抄稅忘記填寫未開票收入金額了,稅務局如何申報,按已開發(fā)票申報嗎,那未開的發(fā)票怎么辦?
您好,就是2022.4月,我做了未開票收入,是為了不退稅,在2022年5月又沒有開票就在申報沒有沖未開票收入,在6.7月就陸續(xù)有開票出去就沖了未開票收入,現(xiàn)在專管員需要我改4-7月申報,按正常申報更正申報,那我賬務需要更正嗎?
稅務稽查去年賬務,4月補交去年未開票收入的 增值稅,5月補開了對應未開票收入,增值稅申報表填到未開票收入?交的增值稅怎么做分錄?
未分配利潤大,可以增加注冊資本后再減少注冊資本嗎?
請問:這道題所得稅稅率,計算23年,怎么用24年25%稅率?
請問:租賃付款額,租賃負債,使用權資產(chǎn),這三個意思不一樣嗎,
請問:甲企業(yè)銷售兩批貨,交付第一批,第二批一個月后交貨,兩批貨交齊一塊付錢,交付第一批時怎么做賬、
有豐富實操經(jīng)驗的老師回答一下:每年匯算清繳之前,財務應該準備哪些工作?準備好之后在申報的過程中要注意哪些問題?申報結(jié)束后還要做什么工作嗎?這個所得稅平時應該怎么籌劃,可否講3個或以上的案例?
綠化公司購進苗木時是免稅,再銷售時能開免稅?
老師你好!年度增值稅報表,需要老師解讀一下,關于年度增值稅是幾欄次,關于25.27 30這幾欄次反應的是什么數(shù)據(jù)
小規(guī)模開25700元發(fā)票,有20萬進項發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營業(yè)務收入,借主營業(yè)務收入貸方負數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對嗎
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入貨成本,7月結(jié)余知道數(shù)量。6月有數(shù)量,但是沒有產(chǎn)品價值單價,因為7月前沒有核算成本,全盤也沒有設委外加工科目,就只有一個加工費。這辦好呢,我直接用財務賬套里的金額,和業(yè)務系統(tǒng)里的庫存數(shù)量,作為6月末的庫存,但是財務賬套里的金額包含材料吧,那我怎么除呢
報到這兩個月可以的是吧?
你好,不可以。 因為你描述的是去年的?未開票收入,而不是今年的。
那要直接網(wǎng)上修改到去年的月份是嗎?
你好,是提供去年正確的申報表,去稅局大廳做更正申報?
那申報系統(tǒng)要修改申報是吧?其實金額也不大就幾百元
你好,是的,是這樣的
那直接可以在報稅系統(tǒng)更正申報修改那一個月的就可以了是吧?它會自動計算抵扣的吧?不用找稅務老師吧
你好,我這邊有錯誤,是需要去大廳做更正申報才是的?
那直接可以在報稅系統(tǒng)更正申報修改那一個月的就可以了是吧?它會自動計算后面月份自動修改的是吧?不用改其他月份吧,不用找稅務老師吧
你好,我這邊有錯誤,是需要去大廳做更正申報才是的? (是針對這個回復有什么疑問嗎)