你好,未開(kāi)票收入,需要據(jù)實(shí)申報(bào)。 去年的未開(kāi)票收入忘記申報(bào)了,需要補(bǔ)做申報(bào)

如果企業(yè)收到款或者合同約定到收款日期了 但我沒(méi)開(kāi)具發(fā)票 企業(yè)應(yīng)該確認(rèn)收入 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 那我在做納稅申報(bào)時(shí)是在未開(kāi)票收入申報(bào)嗎?如果在未開(kāi)票收入申報(bào),以后我又開(kāi)具了發(fā)票怎么辦
如果未開(kāi)票收入是必須要申報(bào)稅嗎?假如去年的未開(kāi)票收入忘記申報(bào)稅了怎么辦?收入分錄沒(méi)做打算做到7月。
請(qǐng)問(wèn),發(fā)票軟件抄稅忘記填寫未開(kāi)票收入金額了,稅務(wù)局如何申報(bào),按已開(kāi)發(fā)票申報(bào)嗎,那未開(kāi)的發(fā)票怎么辦?
您好,就是2022.4月,我做了未開(kāi)票收入,是為了不退稅,在2022年5月又沒(méi)有開(kāi)票就在申報(bào)沒(méi)有沖未開(kāi)票收入,在6.7月就陸續(xù)有開(kāi)票出去就沖了未開(kāi)票收入,現(xiàn)在專管員需要我改4-7月申報(bào),按正常申報(bào)更正申報(bào),那我賬務(wù)需要更正嗎?
稅務(wù)稽查去年賬務(wù),4月補(bǔ)交去年未開(kāi)票收入的 增值稅,5月補(bǔ)開(kāi)了對(duì)應(yīng)未開(kāi)票收入,增值稅申報(bào)表填到未開(kāi)票收入?交的增值稅怎么做分錄?
老師,比喻說(shuō)某公司的工種外包給另一個(gè)公司,就是說(shuō)他的員工在這在承包的公司工作。,但他的工資是外包支付,但承包的公司支付給外包公司,憑證是入什么
老師,公司帳面資產(chǎn)2萬(wàn)多,負(fù)債11萬(wàn)多,現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷,帳面的負(fù)債如何清掉,如果做到營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅,怎么調(diào)可以不交稅
老師這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單該怎么改呀,想要做業(yè)務(wù)招待費(fèi)
開(kāi)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證勾選比如9月開(kāi)進(jìn)了,到了10月或11月廠家有銷售折扣,我需要沖紅金額,比如10月我沖紅了,10月需要認(rèn)證發(fā)票時(shí),我可以不用當(dāng)月來(lái)認(rèn)證對(duì)吧,可以下次在使用
老師,分公司需要做收益所有人備案嗎
繼續(xù)教育是在其他網(wǎng)站學(xué)習(xí),然后再全國(guó)會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一平臺(tái)上傳成績(jī)嗎?
2024年12月開(kāi)了60萬(wàn)發(fā)票,2025年1月又紅沖了60萬(wàn)發(fā)票,做帳24年沒(méi)有確認(rèn)收入,但現(xiàn)在報(bào)稅系統(tǒng)里比對(duì)說(shuō)增值稅少了,專管員叫改2024年企業(yè)所得稅的匯算年報(bào),說(shuō)加上這60萬(wàn),補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金,這合理嗎?企業(yè)所得稅在匯算前取得的發(fā)票都可以入成本,這又不認(rèn)了?
老師清算的時(shí)候什么科目可以一直掛在負(fù)倆表上
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人跨區(qū)域申報(bào)預(yù)繳稅款,10月10號(hào)開(kāi)的票,稅款什么繳?
購(gòu)買背景墻展示架3000元,是否直接計(jì)入辦公費(fèi)用,不做固定資產(chǎn)


報(bào)到這兩個(gè)月可以的是吧?
你好,不可以。 因?yàn)槟忝枋龅氖侨ツ甑?未開(kāi)票收入,而不是今年的。
那要直接網(wǎng)上修改到去年的月份是嗎?
你好,是提供去年正確的申報(bào)表,去稅局大廳做更正申報(bào)?
那申報(bào)系統(tǒng)要修改申報(bào)是吧?其實(shí)金額也不大就幾百元
你好,是的,是這樣的
那直接可以在報(bào)稅系統(tǒng)更正申報(bào)修改那一個(gè)月的就可以了是吧?它會(huì)自動(dòng)計(jì)算抵扣的吧?不用找稅務(wù)老師吧
你好,我這邊有錯(cuò)誤,是需要去大廳做更正申報(bào)才是的?
那直接可以在報(bào)稅系統(tǒng)更正申報(bào)修改那一個(gè)月的就可以了是吧?它會(huì)自動(dòng)計(jì)算后面月份自動(dòng)修改的是吧?不用改其他月份吧,不用找稅務(wù)老師吧
你好,我這邊有錯(cuò)誤,是需要去大廳做更正申報(bào)才是的? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)