你好,對的是的,是這么做的。
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,上期留抵稅額是進項大于銷項吧。
本期銷項大于進項,但是有期末留抵稅額,留抵稅額足夠抵扣銷項,這種情況需要繳納增值稅嗎?
老師,留抵稅額是進項稅大于銷項稅嗎
老師,進項大于銷項,有留抵稅額可以退稅嗎?
老師,進項稅額大于銷項稅額,有留抵稅額,這樣的話,銷項,進項需要轉(zhuǎn)出嗎?
                電影項目投資投資人回收的款項屬于增值稅應稅行為嗎?投資方要求被投資方支付收益時不能開發(fā)票,被投資方賬務應該怎樣處理呢
請問,車間的輸送系統(tǒng)提多少年
8月少計提了1000的工資附計提的工資表,9月補提1000,后面附什么憑證呢,實際發(fā)放的工資表嗎
老師,本期申報的11月30日前申報的殘疾人就業(yè)保障金,稅款所屬期到底是什么時候啊
轉(zhuǎn)出冷藏車一輛,先把賬面價值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,咱們折舊的時候,把車輛購置稅也計入折舊了,車輛錢是383185.84,購置稅是38318.58,折舊了47個月,一共折舊了412722.98,折舊額比車輛錢還大呢,這咋算賬年價值,還是說這個賬面價值把購置稅也算進去
公司找了幾個電銷的兼職,通過一個中介,每天把當天兼職的工資轉(zhuǎn)給這個中介,中介也不開發(fā)票,請問如何做賬呢?一天360元,目前已經(jīng)付了20天的,每天的電銷人員不是固定的
我們參與活動,付對方活動代金券款,后期訂單有優(yōu)惠折扣,請問這筆代金券怎么做賬,對方開代金券發(fā)票是服務費
購買100件A,原件100元,贈送20件B,原價16元,開票B正負總金額為0,A為100,這樣B贈送的成本為0嗎
車間的輸送系統(tǒng)入無形資產(chǎn)還是固定資產(chǎn)
老師,產(chǎn)生一萬多的留底,下月就能抵完,這種情況產(chǎn)生的一萬多的留底申報完后稅務會馬上讓退稅么?