不會,不會要求馬上退稅
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,我公司有留底50多萬,主要是買的房屋產生的留底,本來名單里沒有退稅,最后一天專管員又說必須改增值稅報表,不能體現有留底50多萬,只能做無票收入,充抵了留底。后期我這也沒有收入,我這該咋做呢?
老師我想問一下關于生產企業(yè)的免抵退,企業(yè)有很多進項但是老板讓申報增值稅的時候交一點稅。申報完增值稅然后做免抵退,又沒有留底稅額。也就沒有應退稅額。那做免抵退的意義是什么。
老師,請問出口退稅是怎么退的,之前另外一個公司的財務說只有在有留底稅的情況下才會退稅,沒有留底稅的話就算申報了也不能退稅,是這樣嗎
請問增值稅申報表,上期留底稅額有十一萬多,如果我這個月產生增值稅5萬噸,這五萬多是可以抵扣不交的是嗎
請問一下,2011年時,會計開票開錯了,6個點開成了17個點,導致于多交了稅,但是沒有退,留底后期扣除,但是之后轉為簡易計稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報表上顯示上期留底稅額,現在又轉為一般計稅,請我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎,這種開錯票會產生留底稅額嗎
                老師您好!我們公司今年需要補去年的附加稅,請問賬務怎么處理
老師你好,這個分錄什么意思,怎么借:主營業(yè)務成本啊
會計科目: 購入時: 借:持有至到期投資——成本 貸:銀行存款 這是我買入的時候的會計分錄現在這個回單的會計分錄怎么寫
老師,第二小題中消費稅稅率為啥不是5%?
一般納稅人銷售自用二手車,已抵扣進項,現已開具二手車銷售發(fā)票,未開具增值稅發(fā)票,如何填寫增值稅申報表
老師 云南那邊有個印花第三季度的 印花稅沒有申報 當時在我的代辦里沒有要申報的印花稅 現在怎么操作 補報新增印花稅 也采集不了 沒有可采集的數據
老師,我們22年有一筆進項稅額需要轉出,在25年做的賬,稅務局打電話稅憑證異常,說沒轉,可是25年8月,都交增值稅和滯納金了,不懂啥意思,下邊是以前會計做的分錄,老師你幫忙看下,那不對
出納資金統(tǒng)計表有模板嗎?
老師您好,一般納稅人11月申報10月稅的時候需要申報10月電商平臺收入嘛
老師,請問汽車租賃公司合同糾紛案件很多正常嗎?