如果是外貿(mào)企業(yè)的話,有進(jìn)項(xiàng)專票,出口是統(tǒng)一貨物就可以就可以申請退稅
申報(bào)出口退稅后稅務(wù)系統(tǒng)退的是留底稅額,這樣的話下個(gè)月的留底稅額是不是就不存在了?還能繼續(xù)抵扣銷項(xiàng)稅額嗎?留底稅額會全部退回嗎?
老師,以前出口是申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)直接算出退稅額來抵消,是嗎?因?yàn)楣編啄甓紱]有出口了,今年就有一單了,我問了以前會計(jì),聽她是這么說的,現(xiàn)在是不是得先申報(bào)增值稅的,后再申報(bào)出口退稅的,而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎
老師好,請問一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
請教下老師,這個(gè)月出口了貨物,企業(yè)沒有留底稅額,那這個(gè)月出口的稅額可以在后面月份有留底稅額的時(shí)候可以退嗎,還是以后也退不了呀
老師,請問出口退稅是怎么退的,之前另外一個(gè)公司的財(cái)務(wù)說只有在有留底稅的情況下才會退稅,沒有留底稅的話就算申報(bào)了也不能退稅,是這樣嗎
關(guān)于掛靠工程所提供的進(jìn)項(xiàng)稅額,是都可以退給掛靠方嗎?
您好,老師,想問下:第(2)的題目資料求2023年資金需求總量為什么是=4800-600-300=3900(萬元)?
一般保證和連帶保證的區(qū)別?分不清~
您好老師,正常上一年掛的賬可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的吧,下一年繼續(xù)掛著吧,說封賬不給 這都是借口吧?
請問現(xiàn)在買國債交不交個(gè)稅
公司計(jì)提和繳納社保 怎么做賬 個(gè)人部分和公司的部分 都有 麻煩具體舉個(gè)數(shù)字的例子
)2×23 年1 月1 日,甲公司以銀行存款3 000 萬元從非關(guān)聯(lián)方處取得乙公司60% 的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制。當(dāng)日乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為3 920 萬元(其中,股本1 800 萬元,資本公積1 800 萬元,其他綜合收益200 萬元,盈余公積12 萬元,未分配利潤108 萬元),考慮遞延所得稅后的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為3 980 萬元(包含一項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)評估增值80 萬元,購買日其預(yù)計(jì)尚可使用年限為10 年,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零)。 提問:算商譽(yù)的時(shí)候?yàn)槭裁词强紤]遞延所得稅后可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值來算的 投資時(shí)點(diǎn)的資本增值是按增值的差額80計(jì)入,還是扣掉遞延后的60計(jì)入? 不明白了,麻煩通俗易懂點(diǎn)講解一下
老師,請問一下我們老板有五個(gè)公司,會計(jì)就我一個(gè)人,那開票員可以就我一個(gè)人嗎
老師,企業(yè)法人工資想做5萬/月,但企業(yè)交社保只有十個(gè)人,都交基本檔,總體工資每月10萬,想問下除了法人個(gè)稅要交,工資總額和社保總額之間需要納稅調(diào)整企業(yè)所得稅嗎?,工資和社保有比率嗎?
老師,工資附件 工資單和考勤表需要員工簽名嗎?
我們是制造業(yè)公司,自產(chǎn)產(chǎn)品出口的,這種情況下是怎么退的呀
那就是免抵退了,有進(jìn)項(xiàng)留抵的話可以退
沒有留底就不能退了嗎?那這樣的話還是要申報(bào)的嗎?退不了的后期有留底稅了會補(bǔ)退嗎
是的,沒有留抵就沒辦法退了
好的好的,謝謝老師
一張報(bào)關(guān)單申報(bào)完成后和當(dāng)期的增值稅數(shù)據(jù)比對計(jì)算填報(bào),沒有可以退的稅款就沒辦法退稅了后期如果有留抵也不能進(jìn)行前期的退稅,只能和當(dāng)期或者后期的出口業(yè)務(wù)進(jìn)行計(jì)算填報(bào)申請退稅
好的明白了,謝謝老師啦
如果滿意記得給個(gè)好評,感謝您