同學(xué),簡易計(jì)稅留底稅額不能抵扣

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師你好!我公司是合了3個(gè)稅種1建筑勞務(wù)清包工3個(gè)點(diǎn)2.建筑施工工程項(xiàng)目9個(gè)點(diǎn)3.銷售建筑材料13個(gè)點(diǎn)?,F(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個(gè)點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項(xiàng)票含稅金額50萬進(jìn)項(xiàng)票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個(gè)點(diǎn)屬于簡易計(jì)稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項(xiàng)??梢缘挚蹎??抵扣完后只能放哪里等開出去9個(gè)點(diǎn)時(shí),我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時(shí)間?。恳?年他都未開9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)的票。那么3年時(shí)間留底稅額不一定還在?還有一個(gè)問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計(jì)稅了。就36個(gè)月里不得變更。他怎么會(huì)還說他有3個(gè)稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個(gè)稅種。
老師,雖然我們是一般納稅人,但是因?yàn)橐灿泻喴渍魇眨驗(yàn)楸酒陂_的是3%的簡易征收,所以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)和上期的進(jìn)項(xiàng)留底都不能使用,所以上個(gè)會(huì)計(jì)用的是附表4的預(yù)繳加留底,金額是59656.44,但是又沒有全部用完,只用了24325.72,剩下33926.68,導(dǎo)致本期有稅款33926.68,請(qǐng)問分錄應(yīng)該怎么做呢,我留底是提現(xiàn)在未交增值稅的借方了
請(qǐng)問我們公司當(dāng)時(shí)因?yàn)橐D(zhuǎn)型,買了一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,因?yàn)橐咔樵?,?dǎo)致業(yè)務(wù)沒法開展,所以買了一直閑置在那里,因此有很多進(jìn)項(xiàng)稅額留底,2022年稅務(wù)局對(duì)留底退稅這塊要求盡量申請(qǐng)退稅,但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退,今年有筆訂單開票出去,進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣,做的暫估入庫再銷售的,用的之前的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)留底稅額,請(qǐng)問年底了,怎么做風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn),1.直接把之前的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,沖銷暫估商品。2.還是先暫時(shí)不認(rèn)證不管,等到明年匯算清繳前進(jìn)行認(rèn)證沖銷暫估3.先暫時(shí)把材料入庫,沖銷暫估,進(jìn)項(xiàng)稅額不認(rèn)證,做待抵扣稅額,等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅,但是大家都懂退稅哪那么容易的,能不惹麻煩盡量不惹吧
你好老師,是,我這個(gè)問題就是能復(fù)雜一點(diǎn)點(diǎn),我這個(gè)票就是在221年開的時(shí)候,然后,發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,開的是3%,我在22年九月份的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的,。最后給人家,把二一年的票沖紅,又給人家開的正確的13%嘛。開了13%之后,然后中間不是一般納稅人,不是22年五月份的時(shí)候留給退稅了嘛,當(dāng)時(shí)有一萬多一萬多,然后退了,退了之后,然后不符合,然后又給繳回去了。繳回去之后剛好有一筆,嗯,有有留底的嘛,人家不讓留底,最后跟專管員商量,嗯,然后人家讓開做了一筆為開具發(fā)票收入,然后我在九月份給人家補(bǔ)稅的時(shí)候。就是這不是還能抵嗎?這個(gè)未開具發(fā)票收入不是能給人家能抵稅嗎?然后我就做了一個(gè)負(fù)數(shù),但是到年底的時(shí)候,我發(fā)現(xiàn)我的收入我現(xiàn)在混算清繳嘞,我的收入給成負(fù)數(shù)了。我那負(fù)數(shù)在22年怎么做賬
請(qǐng)問一下老師,一般納稅人一般計(jì)稅的,12月的增值稅(銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng))我最后都?xì)w結(jié)在未交增值稅里,12月之前簡易計(jì)稅的,沒有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的,直接做未交增值稅的,但是很久以前報(bào)表上有留底稅額,中級(jí)經(jīng)過了2個(gè)會(huì)計(jì)的,也不知道這個(gè)留底稅額怎么來的,現(xiàn)在是12月的2000多的稅從留底稅額扣了,不需要交稅,就沒有付款去向,我賬怎么做啊
                老師好,有個(gè)我個(gè)人問題想咨詢下,我前年考會(huì)計(jì)中級(jí)職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會(huì)計(jì)我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請(qǐng)問針對(duì)公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個(gè)稅比較高,怎么籌劃這個(gè)?
老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請(qǐng)問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點(diǎn)理財(cái),借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會(huì)產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi),這個(gè)入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個(gè)真假的,核定征收


不是的,這個(gè)是以前一般納稅人一般計(jì)稅是產(chǎn)生的,產(chǎn)生了之后因?yàn)檗D(zhuǎn)為簡易計(jì)稅不能抵扣,一直在報(bào)表上留存,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計(jì)稅了
也就是你們轉(zhuǎn)為簡易計(jì)稅是錯(cuò)誤的,實(shí)際是一般計(jì)稅是嗎
天啊,我們2011年之前是一般納稅人一般計(jì)稅,2011-2023年11月是簡易計(jì)稅,2023年12月之后是一般納稅人一般計(jì)稅,這個(gè)開錯(cuò)稅率的票的是發(fā)生在2010年的,現(xiàn)在清楚嗎
那個(gè)時(shí)候是一般計(jì)稅是可以抵扣的
意思是我這個(gè)留了十來年得上期留底稅額是可以抵扣的嗎
同學(xué),這個(gè)不影響你的留抵扣扣和退稅
我想問一下這么久的留底稅額現(xiàn)在才來抵扣有風(fēng)險(xiǎn)嗎,這情況常見嗎,還有請(qǐng)問一下開錯(cuò)稅率發(fā)票的這種情況最后會(huì)產(chǎn)生留底稅額這種情況發(fā)生嗎,這筆太久了經(jīng)歷了2個(gè)會(huì)計(jì),我不太知道當(dāng)時(shí)情況,只知道說是開錯(cuò)稅率產(chǎn)生的
這種肯定不常見,所以如果稅局問起來,你們要寫情況 說明的
太久遠(yuǎn)了我也不知道什么情況了,我只知道稅率開錯(cuò)了產(chǎn)生的,我想知道開錯(cuò)稅率發(fā)票,比如經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)稅率是6%,他開成了17%,這種情況會(huì)產(chǎn)生留底稅額嗎
?這個(gè)會(huì)產(chǎn)生呀,開錯(cuò)了,要紅沖發(fā)票
紅沖發(fā)票之后應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)的,怎么轉(zhuǎn)成留底稅額啊
同學(xué),你發(fā)票開錯(cuò),正常是要調(diào)整成正確的票據(jù),并不一定去形成留底稅額
一種退稅一種留底稅額不是嗎,我想知道這個(gè)開錯(cuò)發(fā)票之后紅沖怎么轉(zhuǎn)到留底稅額里的
同學(xué)形成差額,可抵扣的增值稅就多了
我想知道怎么中間怎么轉(zhuǎn)到留底稅額里的,應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到留底稅額欄目里嗎
應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),是要你退稅,不是留抵
那怎么會(huì)產(chǎn)生留底稅額呢,你們不是說開錯(cuò)稅率的發(fā)票,像我這種情形把6%的稅率開成17%的稅率,會(huì)形成留底稅額啊,怎么又不會(huì)了,到底我這種情形會(huì)不會(huì)形成留底稅額啊,我想要驗(yàn)證這個(gè)
同學(xué),你應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),說明你多交了,這個(gè)只能退稅,不產(chǎn)生留抵