借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)收賬款。
老師,公司收回一筆回款是12年的,但是這個應(yīng)收款,調(diào)賬的時候已經(jīng)調(diào)平了,賬上已經(jīng)沒有掛賬了,這個怎么做賬。
以前開了票確認(rèn)收入,收的現(xiàn)金貨款但是以前沒做賬,現(xiàn)在一直掛在賬面上,怎么調(diào),可以直接借銀行存款貸應(yīng)收賬款嗎
會計2017年的時候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對方已經(jīng)對公付給我們公司,但是會計沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個會計,到現(xiàn)在銀行余額是對的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個賬平掉呢?
老師 現(xiàn)在有個問題 我們應(yīng)收賬款掛賬掛了一家公司20萬 我現(xiàn)在接手了 查賬發(fā)現(xiàn)是最早以前 這筆款回了但是15年的賬把這筆流水搞漏了 所以一直掛在賬上 以前的賬是代賬做的 所以很亂 現(xiàn)金和銀行存款都沒對上 后來調(diào)整才對上的 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這筆 該怎么處理好呢
以前年度的賬應(yīng)收賬款已經(jīng)收到了,但還掛在賬上,銀行存款是對的上的,要怎么把這個賬調(diào)平
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
和未分配利潤不掛勾,之前是確認(rèn)了收入的。銀行賬上的賬也是對的上的
你好,正常的是借銀行存款貸應(yīng)收賬款,你做了這個銀行存款之后就不一致了,你之前的銀行也不知道怎么做的,其他的科目沒法查詢,只能通過利潤分配,未分配利潤來做,只有這個科目做了之后,它不影響余額。
可未分配利潤都已經(jīng)分完了,這樣又突然多出來一筆,賬也不好做啊
你好,那你需要找一下之前收到了錢,這個錢支付給了誰,是不是你老板個人賬戶收的錢。
如果按你這么說的話,你調(diào)不了,必須知道之前收到錢的時候分錄怎么做。