需要有發(fā)票記賬聯(lián)
老師,你好,問一下。認(rèn)證發(fā)票是不是直接在電子稅務(wù)局里面的綜合服務(wù)平臺里面的抵扣勾選里面點發(fā)票抵扣勾選啊還是別的,抵扣勾選里面有好幾項,分別是發(fā)票抵扣勾選.發(fā)票不抵扣勾選等,我公司現(xiàn)在需要認(rèn)證發(fā)票,但是現(xiàn)在不抵扣以后年度再抵扣,是要點哪個選項。
老師問下,這月買了汽車做待認(rèn)證抵扣,這個發(fā)票要不要附下面,還是等認(rèn)證后在附后面。下月要計提嗎?還是等抵扣了在計提
老師,請問下, 如果我們3月采購一批汽車,付了款也收到進(jìn)項發(fā)票了,但是這張進(jìn)項發(fā)票3月沒抵扣用掉,是不是發(fā)票聯(lián)還是附在憑證后面, 只是抵扣聯(lián)留著等到抵扣月份再使用,是這樣操作嗎
老師,請問每個月抵扣認(rèn)證的進(jìn)項票要不要單獨裝訂,還是直接附在憑證后面就好
老師,我這個月7月到的材料專票入賬了,但是做的是待認(rèn)證進(jìn)項,我在8月份抵扣了轉(zhuǎn)出,那我的抵扣聯(lián)是放在7月待認(rèn)證后面,還是實際8月抵扣月后面?
口腔診所會計好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎
老師,對方公司已注銷,應(yīng)該收對方的往來款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報個稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開的專票給業(yè)主,對應(yīng)項目內(nèi)容的采購進(jìn)項發(fā)票是跨年開進(jìn)來的,這樣的情況下如何做賬啊
你好老師想問一下我們到位買財務(wù)軟件合同5萬開票也是五萬、付錢也是五萬。可以優(yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的、業(yè)務(wù)又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開票怎么做賬呢?
老師,我們公司兩個賬戶,一個基本戶,一個一般戶,基本的戶的走款都有開票的,一般戶得走款都沒有開票,老板說一般戶得走款不做賬,這個說不通吧
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報銷了,請問賬務(wù)怎么做?,后面實際發(fā)的時候計提和個稅分別怎么處理?謝謝
公司沒有業(yè)務(wù)沒收入,但是發(fā)工資的情況下,做個稅申報嗎?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購的材料進(jìn)項可申請退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償計算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際在職幾個月
認(rèn)證之后就沒有原始憑證了。
沒看明白
你好,你做了帶認(rèn)證,這個需要有發(fā)票的記賬聯(lián),這個沒有看懂嗎?
發(fā)票拿到了,是不想認(rèn)證
對的,是的,但是你正常做賬的,做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證里面我知道的,借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費待認(rèn)證,待銀行放款,然后你的這個原始憑證就是記賬聯(lián)。
你意思是做了這分錄下面就附待認(rèn)證抵扣聯(lián)是吧,等以后認(rèn)證了下面就不附了是嗎?
對的是的是這個意思的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。