你好,紅沖你的收入借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 開負數(shù)發(fā)票
老師好,請問供應商退給我們的質量問題處理賠償款如何入賬呢?然后由于質量問題我們賠償給客戶的賠償款又如何分錄呢(我們采購A產品出現(xiàn)質量問題我們的客戶要求我們賠償XX元;然后我們跟供應商溝通供應商確定此產品確實出現(xiàn)問題愿意賠償我們XX元抵扣應付賬款;所以這兩個方面應該如何對應分錄呢)
因產品質量問題賠償給客戶的賠償款應該入什么科目?怎么做賬務處理?
因產品質量問題給客戶的賠償款,應該怎么做賬預處理?
老師,產品質量問題,給客戶的賠款記入什么科目
因產品質量問題,我公司向客戶賠償相應的產品,請問要怎樣做賬務處理呢
我們是運輸公司,因為車輛電池不行了,與另外一個運輸公司協(xié)議租車進行運輸任務,實際支付費用時,因為對方公司沒有利潤,費用全是駕駛員運輸差旅費補助,就委托一個駕駛員收款,不提供發(fā)票,這邊要求駕駛員代開發(fā)票,但是租賃和勞務稅率過高,實在擔負不起,不知道應該怎么辦了?請老師指點迷津
老師,請問一下老板轉入公戶投資款38萬,注冊資金10萬,怎么做分錄吖?
支付倉庫收到的不良馬達退貨到付快遞費:21元計入什么科目明細?
老師計提社保賬務處理怎么記賬
勞務費發(fā)票 拿代發(fā)工資入成本 如果代發(fā)工資和勞務發(fā)票金額一樣 沒有事把 稅務局不會認為你偷稅漏稅吧
老師,你好,請問出口退稅需要提供采購合同嗎?我們開了采購發(fā)票的?
老師電子煙哪個環(huán)節(jié)征收消費稅
分包方給我們開工程服務發(fā)票 但是結算的時候按照每次代發(fā)工資結算 然后后面不夠結算的才對公結算 這樣之前代發(fā)工資的發(fā)票必須開成勞務費么 還是工程服務也可以
老師 請教下我8月15日有匯一筆UL認證費美元1877.8到國外 現(xiàn)在需要代扣代繳稅費 請問這個計算依據(jù)是怎么算的 要怎么報稅?
新公司有研發(fā)支出的前提是什么?
老師,內賬處理方法怎么處理?
你好,也可以按照上面的做法,也可以做營業(yè)外支出。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。