187 7.8這個(gè)是不含稅的是嗎? 187 7.8×1.06×6%這個(gè)是代扣代繳的增值稅 187 7.8×1.06×10%正式代扣代繳的所得稅,注意這個(gè)是美元,你需要換算成人民幣
請(qǐng)問一下老師我們是一家小規(guī)模的公司,現(xiàn)在要確認(rèn)一筆收入,物業(yè)管理費(fèi)40322.9元,月收入沒有超過10萬是免征增值稅的,并把免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入;那現(xiàn)在的問題是教教我怎么計(jì)算增值稅,我是個(gè)會(huì)計(jì)小白,我不會(huì)算
老師您好,請(qǐng)教個(gè)問題,我在做8月個(gè)稅的代扣繳,然后發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)人跟上個(gè)月發(fā)工資時(shí)計(jì)算的稅額不一樣,我看了一下是累計(jì)應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)不一樣導(dǎo)致的,現(xiàn)在我不知道應(yīng)該怎么去調(diào)差異
請(qǐng)問下:我單位在國外(比如美國,俄羅斯等)取的的特許權(quán)使用費(fèi),屬于企業(yè)所得稅匯算清繳中的“境外所得”嗎?比如扣除俄羅斯稅收10%后給我們美元結(jié)算,我們單位按照15%繳納企業(yè)所得稅,需要怎么做匯算清繳處理?政策參考是?麻煩專業(yè)的稅務(wù)老師解答,謝謝!
老師,請(qǐng)教下 UL認(rèn)證費(fèi) 8月15日美元外匯1877.8元 代扣代繳 是怎么報(bào)稅的?
老師 請(qǐng)教下我8月15日有匯一筆UL認(rèn)證費(fèi)美元1877.8到國外 現(xiàn)在需要代扣代繳稅費(fèi) 請(qǐng)問這個(gè)計(jì)算依據(jù)是怎么算的 要怎么報(bào)稅?
@立峰答疑老師?老師,我們有一家公司,我接手后,發(fā)現(xiàn)往來比較亂,有的缺合同,有的卻物流,有的缺發(fā)票,一直又是虧損狀態(tài),現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,這些往來需要全部平掉嗎? 我問了稅,他們說不用做完稅,只需要申報(bào)企業(yè)所得稅和印花稅。 目前資產(chǎn)總額有三百多萬,虧損四十一萬多,這個(gè)處理的思路是什么? 我作為財(cái)務(wù)人員應(yīng)該自身規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)有哪些(就是我可以做的和不能做的)
老師,新員工不知道自己的公積金賬號(hào),怎么給他添加呢?
支付生產(chǎn)部購買防水膠帶費(fèi)用:67.8元計(jì)入什么科目明細(xì)?
成立的分公司是非獨(dú)立核算,還需要稅務(wù)登記嗎?
引進(jìn)戰(zhàn)略合作供應(yīng)商免房租怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,需不需要開稅票申報(bào)收入等
你好老師,政府補(bǔ)貼到賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,這個(gè)補(bǔ)貼需要按收入交稅嗎
老師 我們公司技術(shù)提成需要回款后支付,所以會(huì)出現(xiàn)一種情況是 人員已經(jīng)離職 個(gè)稅系統(tǒng)也做離職處理,這時(shí)需要給技術(shù)人員發(fā)提成該怎么處理
老師,餐飲業(yè)個(gè)體戶用法人自己卡發(fā)工資是可以的是吧
老師,我公司收到對(duì)方公司專用發(fā)票,且已認(rèn)證抵扣,后稅務(wù)局推送該發(fā)票為異常憑證,要我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅前不能扣除,我公司正常已經(jīng)付了款,請(qǐng)問這種情況要怎么操作?
老師,個(gè)體戶查證征收是不是要做賬?
登錄電子稅務(wù)局? 使用企業(yè)賬號(hào)登錄系統(tǒng),進(jìn)入【我要辦稅】→【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】→【跨境交易合同信息管理】模塊。 ? 在合同信息管理模塊中,選擇需繳稅的合同,點(diǎn)擊【更多】→【申報(bào)】→【增值稅】,系統(tǒng)將自動(dòng)預(yù)填納稅人信息,需補(bǔ)填征收品目、計(jì)稅依據(jù)等數(shù)據(jù)。 ?
在合同信息管理模塊中,選擇合同后點(diǎn)擊【更多】→【申報(bào)】→【企業(yè)所得稅(指定扣繳)】,系統(tǒng)預(yù)填納稅人信息,填寫補(bǔ)充數(shù)據(jù)后提交申報(bào)。