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Q

老師,我公司收到對方公司專用發(fā)票,且已認(rèn)證抵扣,后稅務(wù)局推送該發(fā)票為異常憑證,要我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅前不能扣除,我公司正常已經(jīng)付了款,請問這種情況要怎么操作?

2025-08-19 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-19 16:02

借:成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 如果以后解除了異常就可以正常抵扣

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快賬用戶9551 追問 2025-08-19 16:12

解除異常是由對方公司去解除吧

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齊紅老師 解答 2025-08-19 16:14

是的,對方公司申報(bào)了稅就解除了

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快賬用戶9551 追問 2025-08-19 16:23

2024年抵扣的,也進(jìn)了費(fèi)用,如果是2025年解除的,2024年企業(yè)所得稅可以扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-19 16:25

是的,解除了就可以抵扣和稅前扣除了

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快賬用戶9551 追問 2025-08-19 16:26

2024年4月抵扣的,2025年2月稅局要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如果對方公司解除了,到時進(jìn)項(xiàng)怎么才能正常抵扣,因?yàn)闆]法勾選了

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齊紅老師 解答 2025-08-19 16:27

在附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出原來異常那個地方填負(fù)數(shù),表示可以抵扣了

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2025-08-19
實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?我剛才是不是給你回復(fù)了。
2025-01-14
同學(xué),你好 更正申報(bào)表,費(fèi)用減少
2024-06-21
需要的 增值稅,所得誰都抵扣不了的。
2023-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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