同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
老師,應(yīng)付賬款期末余額有一個(gè)月的計(jì)提工資,,是當(dāng)月計(jì)提,次月發(fā)放,個(gè)人部分社保走其他應(yīng)收款,開工資時(shí)候直接扣,那幸福職工薪酬有期末余額,其他應(yīng)收款有期末余額嗎
老師,6月份財(cái)務(wù)做賬沒有計(jì)提工資的時(shí)候個(gè)人扣款的社保沒有計(jì)提,結(jié)果現(xiàn)在科目余額表借方有了余額,可以在發(fā)放工資的時(shí)候把這個(gè)個(gè)人扣款的社保填進(jìn)去嗎
老師,因?yàn)?月份計(jì)提工資的時(shí)候個(gè)人社保沒有計(jì)提,現(xiàn)在借方有余額,可以在7月發(fā)放工資的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款-個(gè)人住房公積金 銀行存款嗎
其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分的問題,我每次做賬沒有按照工資單上來,直接工資是倒擠的,現(xiàn)在11月肯定是做10月的賬,發(fā)9月的工資,我們工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,所以是計(jì)提9月發(fā)放9月,我做的其他應(yīng)收社保個(gè)人算得是 10月扣的款,所以我的其他應(yīng)收款每月是沒有余額的,我以后想按工資表的來,但是我們工資表人員每個(gè)月都有變動(dòng),社??劭钣锌赡?0月扣的有9月期間的,但是我們9月的工資表就把9月社保個(gè)人的扣了,我以后想跟著工資表走,我想在12月做11月份賬的時(shí)候調(diào)賬,我怎么調(diào)賬呢
企業(yè)當(dāng)月幫員工買了社保,但是個(gè)人沒有扣款,因?yàn)樵搯T工放到勞務(wù)派遣公司發(fā)放工資了,但是賬上其他應(yīng)收款有余額,我在付勞務(wù)公司當(dāng)月工資的時(shí)候做了扣費(fèi),在他的工資表扣了這個(gè)社保金額,我要怎么出賬才平呢??
老師您好,請(qǐng)問灑水車是否需要繳納車輛購(gòu)置稅
老師,個(gè)體戶應(yīng)納稅所得額不超200萬減半增收,是季度可以享受嗎
老師,我最近找了個(gè)工作,一個(gè)地方,一個(gè)老板開了2個(gè)店,一個(gè)是36間房的酒店,一個(gè)是4000多平米的賣廠,就招了一個(gè)會(huì)計(jì),酒店一周去一次,主要再賣場(chǎng),我咋感覺每天特別累,忙不完?,嵤乱欢眩_票,付款,做賬內(nèi)賬,外賬。我想提出來。不接酒店了。
老師好 想問下 去年的一筆收入 按照未開票收入入賬 今年要求補(bǔ)開發(fā)票 請(qǐng)問如何做賬呢
老師,我們公司給別人公司3486的租賃費(fèi),他們讓我們那稅點(diǎn),一個(gè)點(diǎn),是什么意思
你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,??顚S?,剩余部分自籌。這些分錄怎么做?
假如說前面確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)就是貸方是其他綜合收益。但是后面應(yīng)有余額是遞延所得稅負(fù)債也就是遞延所得稅費(fèi)用。 那前面這個(gè)其他綜合收益要怎么辦呢?需要沖掉嗎?還是說就直接確認(rèn)這個(gè)應(yīng)有余額的遞延所得稅負(fù)債這個(gè)數(shù)呢?感覺這個(gè)數(shù)也不太對(duì)呀。
有限合伙公司成立下屬有限公司,注冊(cè)資金有限合伙公司要一次性投入到下屬有限公司,還是可以分批次存入注冊(cè)資金
老師,請(qǐng)問開的發(fā)票是免稅的,那我做賬要體現(xiàn)稅額嗎?
老師好!請(qǐng)教:企業(yè)半路建賬的話需要收集之前的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)嗎?注冊(cè)實(shí)繳資金科目要不要加上呢
老師,公積金借方有余額代表什么意思
同學(xué)你好 這個(gè)說明多計(jì)提了
同學(xué)你好 說錯(cuò)了 是少計(jì)提了
老師,發(fā)放工資的時(shí)候可以 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 銀行存款
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)是可以的