你好!這個(gè)如果你不分開(kāi)開(kāi)發(fā)票的話,是都計(jì)入貨物收入。如果你是開(kāi)專票,就分開(kāi)。除非你單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi),不然都是貨物

老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是貿(mào)易公司比如說(shuō)購(gòu)進(jìn)商品400元有專票,運(yùn)費(fèi)100元是普票,現(xiàn)在我500元銷售出去,那我只有400的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,那100元的運(yùn)費(fèi)是普票不可以抵扣的,因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)普票抵扣不了就只有400元可以抵扣,現(xiàn)在照我銷售出去收到的500元錢,表面看我就是賺了100元錢,銷項(xiàng)抵進(jìn)項(xiàng)后我還要交100元的增值稅,可我購(gòu)進(jìn)時(shí)是實(shí)實(shí)在在花了500元錢的,這種情況稅務(wù)我要怎么處理,才可以避免我上那100元的稅?
老師:采購(gòu)時(shí),比如買100個(gè)杯子,1元1個(gè),金額100元,那供商送貨單寫100個(gè)杯子,100個(gè)內(nèi)盒,10個(gè)外盒(內(nèi)外盒子不算錢,配送的),我們用的勝途系統(tǒng)進(jìn)銷存,我這個(gè)怎么做入庫(kù),目前我們做的是杯子有價(jià),金額也有價(jià),所以比實(shí)際對(duì)賬的金額 多,多出的是盒子的錢,但盒子實(shí)際不要錢
你好老師,有個(gè)問(wèn)題有點(diǎn)不懂,比如我們銷售1000元,其中里面有100元是運(yùn)費(fèi),有100元是稅點(diǎn),那實(shí)際成品是1000-100-100=800元,那做分錄時(shí)要怎么做
老師你好,我們抖店,我們銷售100.元,平臺(tái)給消費(fèi)者補(bǔ)貼200.元,顧客實(shí)付80元,這100元直接到我們公司賬上了,但是平臺(tái)讓我們給她開(kāi)200元發(fā)票,可是之前的收入我已經(jīng)做賬100了,現(xiàn)在又有200發(fā)票怎么做分錄,如果在做收入分錄怎么不就重復(fù)了么
老師們 想請(qǐng)教一下 就是我們的書在當(dāng)當(dāng) 京東銷售 比如這月當(dāng)當(dāng)銷10000元 次月對(duì)賬返8000 有1000元的退貨 1000元的返點(diǎn)且返點(diǎn)對(duì)方不開(kāi)票 沖對(duì)方要付給我們的銷售金額 成本是一本書100元 這分錄該怎么寫呢 麻煩老師每部分錄都寫上 且分錄后要有金額
老師,代理產(chǎn)品的授權(quán)費(fèi)可以開(kāi)票嗎,開(kāi)票內(nèi)容是什么
老師,生產(chǎn)車間后續(xù)裝修的費(fèi)用記入那個(gè)科目
樸老師,剛才的問(wèn)題已經(jīng)達(dá)到上限,不能再繼續(xù)提問(wèn)了,我還想再問(wèn)一下,如果是我們公司跟對(duì)方合作,對(duì)方打進(jìn)10萬(wàn)的加工費(fèi),我們要按13個(gè)點(diǎn)交稅,那對(duì)方是小規(guī)模納稅人,開(kāi)發(fā)票我們是不是就虧了?(樸老師)
機(jī)械租賃什么時(shí)候什么情況下可以開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
你好老師,我們公司成立兩年,注冊(cè)資金100元交夠了,老板還要投資,再投資的款項(xiàng)怎么辦,是增資好還是計(jì)入資本公積好呢
老師,我們是勞務(wù)外包和派遣公司,現(xiàn)在要交殘保金嗎?按個(gè)稅系統(tǒng)算我們?nèi)ツ昶骄藬?shù)是200人,平均工資是2萬(wàn)多,這樣算下來(lái)我們要交殘保金8萬(wàn)多,但是這差不多是我們一年的利潤(rùn)啊,這要怎么辦啊,根本沒(méi)錢交
營(yíng)業(yè)執(zhí)照丟了,補(bǔ)一個(gè)要不要登報(bào)
房地產(chǎn)公司鋼結(jié)構(gòu)搭建的臨時(shí)售樓部,用完后拆除了,2021年-2023年,有啥子減免房產(chǎn)稅的政策?
產(chǎn)銷比公式是什么?代表什么含義?
請(qǐng)問(wèn)老師,每月用財(cái)務(wù)—原材料結(jié)存金額與進(jìn)銷存原材料結(jié)存金額比對(duì),進(jìn)銷存原材料金額>財(cái)務(wù)原材料金額,就是材料已入庫(kù)未來(lái)票部分,這部分差異,財(cái)務(wù)上需要暫估入庫(kù)嗎?下個(gè)月就來(lái)發(fā)票了


我們是內(nèi)賬,不牽扯票
你好!那你直接借現(xiàn)金等1000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入900 其他業(yè)務(wù)收入—運(yùn)費(fèi)收入100
我看之前是這樣做的,借 應(yīng)收賬款1000,借 銷售費(fèi)用-稅點(diǎn)/運(yùn)費(fèi)200,貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1200,這樣做對(duì)嗎
您好!你這個(gè)不對(duì)啊。你不是一共才1000元嗎
是的,應(yīng)收賬款是1000,但是不知道為什么要把稅點(diǎn)和運(yùn)費(fèi)提出來(lái)
您好!你們實(shí)際找對(duì)方收多少錢?1000?
是的,要收回1000元
您好!那就營(yíng)業(yè)收入只能1000,不能做1200
我翻了以前年度的也是這樣做的,那我可以現(xiàn)在把它改正過(guò)來(lái)吧,從這個(gè)月開(kāi)始
您好!可以的,你們實(shí)際收到合計(jì)多少,就是收入多少
那像運(yùn)費(fèi)稅點(diǎn)之類的就不能算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了對(duì)吧,因?yàn)榈綍r(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)這些不是產(chǎn)品的成本
您好!這個(gè)分開(kāi)記錄就可以設(shè)置二級(jí)科目來(lái)錄,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入都可以