你好;? ?比如變賣固定資產做 :? ? 一、將要處置的固定資產轉入清理分錄內 借:固定資產清理? 累計折舊? 貸:固定資產 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款、應繳稅費等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理;應交稅費-應交增值稅-銷項稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產清理 貸:資產處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產處置損益?? 貸:固定資產清理 ? ?
公司要注銷,固定資產怎么處理
老師 公司要注銷 注銷前固定資產怎么處理呢 還有余額
老師 我公司要注銷 固定資產怎么處理呢
你好,公司注銷了,固定資產怎么處理
老師 公司要注銷 請問固定資產報廢怎么處理?
還想問一下,基本戶計提工會經費會計分錄怎么寫?轉到工會賬戶分錄?工會賬戶收到工會經費一系列會計分錄應該怎么寫?確實不太清楚,麻煩指教
審計做的財務報表和匯算清繳報表用的準則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會計準則,所以這筆個稅返還計入其他營業(yè)收入了。申報增值稅 審計給我們做年審和稅審時用的是企業(yè)會計準則,這筆個稅審計計入其他收益科目 結果造成,我們與審計的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報的收入為準, 問題1:那我們要讓審計修改個稅計入其他業(yè)務收入,與我們電子稅務系統(tǒng)申報的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計就是按照會計準則,審計報告上還是計入其他收益,審計報告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報都不一樣,對以后用到審計報告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經申請退回,款項已經到賬了,這個分錄該怎么做呢,因為更正報表后體統(tǒng)提示多繳納了,經核查確實多繳納了,所以退回了
請問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請問雙方怎么進行賬務處理。
老師我24年4季度利潤負的8萬多,是因為我做了暫估,后面呢因為我們發(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤就是4萬多了,這樣我改了報表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預繳補上嗎?如果不補全面的利潤還是負的可以嗎?
企業(yè)所得稅預繳,資產總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺推廣費沒有收到平臺發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費當月取得發(fā)票,當月分攤費用,還是下月分攤費用,會計分錄怎么寫?
年初預發(fā)上年80%年終獎,年中根據(jù)考核情況多退少補。補發(fā)部分可以合并至年終獎原金額,按全年一次性獎金重新計稅嗎?
如果不買怎么做
可以直接給部總公司的嗎?
?你好;? ?不買;? ?給總部是啥情況 ?? 無償給嗎? ?
無償,給總公司
?你好;無償會視同銷售的;也是按照上面分錄做哈? ?
如果是注銷,遞延所得稅資產要處理嗎?
你好;? 這個要處理的;? ? ?比如如果以企業(yè)資產或負債的賬面價值為基礎計算清算所得,則清算所得=企業(yè)的全部資產可變現(xiàn)價值或交易價格-資產的賬面價值-清算費用-相關稅費%2B債務的賬面價值-債務的實際償還金額-彌補以前年度虧損-遞延所得稅資產%2B遞延所得稅負債
是在資產的
?你好;? ? 那也得考慮清理的;? ??
股東是公司,清算后的實收資本是做退還嗎?怎么處理
?你好 ;? ? 是的;? 盈利分紅后; 之后的 資本可以退還的; 可以的??
虧損的,投資比較多,怎么退
你好;? ?虧損了 那么不存在分紅; 你直接退還資本給股東即可? ?