你好,現(xiàn)在沒有4%的稅率。
老師,什么情況下可以開零稅率的票
餐飲業(yè)在什么情況下可以開免稅發(fā)票
老師,餐飲業(yè)開票什么情況下可以開4個點的稅率
老師什么情況下專票可以開1%稅點
你好老師,今年餐飲開免稅發(fā)票(數(shù)電票)可以報銷使用嗎,什么情況下餐飲可以開免稅的
購入商品抵扣進項發(fā)票做了紅沖開了負數(shù)發(fā)票,進項稅額怎么做會計分錄,用進項稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
今天實操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財務(wù)報表,營收確認收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認營業(yè)外支出,這樣進行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認后面我們需不需要找一個成本會計了?
一般納稅人6% 小規(guī)模專票,3% 普通發(fā)票免稅
這張其他業(yè)務(wù)費就是4個點
你從哪里看出4個點的
其他費用4%,后面又是不征稅,那這個票有沒有問題啊
這個發(fā)票不對,對方應(yīng)該開預(yù)付卡的。
是貨物及應(yīng)稅勞務(wù)名稱那邊選預(yù)付卡嗎
對的,是的,是這么做的,稅收編碼也是預(yù)付款,不應(yīng)該是餐飲服務(wù)。