您好,是先更正申報(bào),然后在調(diào)賬
老師好,我們公司去年加計(jì)抵減15%聲明錯(cuò)誤,今年更正聲明并且更正增值稅附加稅申報(bào)表繳納稅款了,請(qǐng)問我是要在2020年12月調(diào)整賬務(wù)處理呢?還是在2021年調(diào)整?
老師好,我們公司去年加計(jì)抵減15%聲明錯(cuò)誤,今年更正聲明為10%并且更正增值稅附加稅申報(bào)表繳納稅款了,但是沒有更正年報(bào),請(qǐng)問如果我在2021年調(diào)整要怎么處理呢?
老師、你好。我們要改正申報(bào)錯(cuò)誤的增值稅。是先調(diào)賬?還是先去稅局更正申報(bào)再回來調(diào)賬呢?
你好老師,麻煩問一下,今天申報(bào)增值稅的時(shí)候,申報(bào)信息錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳了兩千元的增值稅,現(xiàn)在想退回怎么操作?是先更正申報(bào)表再去填報(bào)誤繳多繳退稅申報(bào)表嗎?麻煩老師給講一下流程
老師們好!一般納稅人公司因?yàn)樽兏刂?,原地址稅?wù)要求做清稅,所以11月的增值稅11月1日已經(jīng)申報(bào)了。這個(gè)月要更正11月申報(bào),哪我現(xiàn)在是不是要先去勾選抵扣票,提交勾選后。再回去更正申報(bào)頁(yè)面進(jìn)行更正申報(bào)。申報(bào)表的金額是我自己填上,還是會(huì)自動(dòng)生成的。
老師固定資產(chǎn)折舊上一任會(huì)計(jì)沒有折舊表,我也不知道是哪年購(gòu)入的,他的折舊數(shù)我還算不上,也不知道他是按10年折的還是按幾年折的。我還沿用他的折舊的數(shù)據(jù),但是付不了固定資產(chǎn)折舊表啊,我沒算明白呀
老師好,增值稅附表2,8b填寫哪些數(shù)據(jù)?
匯算清繳A105030,公司股權(quán)投資賠了80萬(wàn),會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入和處置投資的賬面價(jià)值怎么填,
工商年檢中填寫吧納稅總額指的是財(cái)務(wù)年報(bào)中的那個(gè)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
我們欠供應(yīng)商 24萬(wàn),供應(yīng)商從我們家采購(gòu)其他產(chǎn)品6萬(wàn)塊, 供應(yīng)商他說欠我們6萬(wàn)抵扣我們欠他24萬(wàn)中的6萬(wàn) 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的,我搞不清了,沖應(yīng)付賬款,承兌金額大于應(yīng)付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務(wù)的毛利計(jì)算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險(xiǎn)為什么放保險(xiǎn)費(fèi)或者福利費(fèi),有的說年末需要調(diào)增,有的說不需要,哪個(gè)是正確的?
出庫(kù)單可以蓋合同專用章嗎
資產(chǎn)攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計(jì)5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時(shí)不通過怎么回事呢?
先去稅局更正申報(bào)、再回來調(diào)賬對(duì)嗎?
先去稅局更正申報(bào)、再回來調(diào)賬對(duì)嗎?
嗯對(duì),是這個(gè)意思的