您好,是的,先更正申報(bào),再去填報(bào)誤繳多繳退稅申報(bào)表
老師我想問(wèn)一下 本月應(yīng)該繳納的增值稅是700,但是實(shí)際申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,繳納了八百,事后發(fā)現(xiàn)及時(shí)去稅務(wù)局更改了增值稅申報(bào)表,多繳納的100也申請(qǐng)了退稅,在記賬的時(shí)候,那100應(yīng)記在哪里,暫時(shí)現(xiàn)在還沒(méi)有收到多繳納100的退稅
你好老師,麻煩我想咨詢(xún)一下,我去年12月有一筆收入沒(méi)申報(bào),但在今年5月份所得稅匯算清繳時(shí)申報(bào)表中已申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)我還用不用去稅務(wù)局更正增值稅12月份申報(bào)表呢?如果更正是不是得更正到現(xiàn)在呢?
你好老師,麻煩問(wèn)一下,今天申報(bào)增值稅的時(shí)候,申報(bào)信息錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳了兩千元的增值稅,現(xiàn)在想退回怎么操作?是先更正申報(bào)表再去填報(bào)誤繳多繳退稅申報(bào)表嗎?麻煩老師給講一下流程
老師好:新年快樂(lè)!個(gè)體工商戶(hù)11月份有一張稅票選成了5%的稅率(實(shí)際應(yīng)該是0稅率),因?yàn)樵鲋刀愂羌径葓?bào),1.1才發(fā)現(xiàn)那張稅率錯(cuò)了。報(bào)增值稅時(shí)就需要繳稅了,這個(gè)應(yīng)該怎么辦?在1月份申請(qǐng)了紅字發(fā)票,如果1月份不繳稅,等4月份再申報(bào)時(shí)抵消可以嗎?還是需要先繳稅到時(shí)候再退稅?麻煩老師給解答下,謝謝!
老師好,之前公司在申報(bào)員工個(gè)稅時(shí),填報(bào)信息錯(cuò)誤,導(dǎo)致多繳了稅金,后來(lái)更正申報(bào),覺(jué)得再去稅局辦退稅又太麻煩沒(méi)去,導(dǎo)致現(xiàn)在繳稅金額和申報(bào)記錄不一致,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
上傳附件只上傳繳費(fèi)證明就可以嗎?原因是寫(xiě)因?yàn)檗k理留底退稅繳回導(dǎo)致重復(fù)繳稅還是直接寫(xiě)填報(bào)信息錯(cuò)誤?
您好,上傳附件上傳繳費(fèi)證明以及申報(bào)表。原因如實(shí)些即可
上傳申報(bào)表是更正前的還是更正后的?
你好,兩個(gè)都需要的呢