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老師好,我們公司去年加計抵減15%聲明錯誤,今年更正聲明并且更正增值稅附加稅申報表繳納稅款了,請問我是要在2020年12月調(diào)整賬務(wù)處理呢?還是在2021年調(diào)整?

2021-08-31 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-31 15:31

做到二一年就可以的,去年的匯算清繳并沒有修改的情況下,做到今年。

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快賬用戶7932 追問 2021-08-31 17:59

老師,那我是需要先沖紅去年的分錄嗎?去年我是計提加計抵減借:應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減 貸:其他收益,現(xiàn)在我是不是要計提增值稅借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 、附加稅 營業(yè)外收入-滯納金?

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齊紅老師 解答 2021-08-31 18:01

你第一個分錄的紅字就可以 匯算清繳沒有修改的

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快賬用戶7932 追問 2021-08-31 18:07

是沖紅第一個分錄后再計提補繳的那部分增值稅、附加稅是嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-31 18:10

你對的 是這么做的

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快賬用戶7932 追問 2021-08-31 18:10

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-31 18:11

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做到二一年就可以的,去年的匯算清繳并沒有修改的情況下,做到今年。
2021-08-31
之前你分錄是怎么做的加計扣除的?
2021-09-07
你好,所得稅可以一起更正年報的
2021-08-27
你好是的都需要更正的 ; 需要修改的; 把之前加計扣除的分錄 調(diào)整金額 做紅沖
2021-08-23
你好,直接計入營業(yè)外收入就可以了。增值稅也退了嗎?
2021-05-25
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