做到二一年就可以的,去年的匯算清繳并沒有修改的情況下,做到今年。
老師好,單位20年加計抵減聲明填寫了15%的,21年收到電話讓更正為10%的,以及更正增值稅申報表,那企業(yè)所得稅申報表季度和年度的是不是都要更正?我50年的賬已經(jīng)結(jié)了,請問賬務(wù)怎么處理呢?
老師好,我們公司2020年加計抵減聲明錯誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報表后需要補增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報表更正不了,加計抵減多的及需要補繳稅費的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因為還有年報需要更正
老師好,我們公司去年加計抵減15%聲明錯誤,今年更正聲明并且更正增值稅附加稅申報表繳納稅款了,請問我是要在2020年12月調(diào)整賬務(wù)處理呢?還是在2021年調(diào)整?
老師好,我們公司去年加計抵減15%聲明錯誤,今年更正聲明為10%并且更正增值稅附加稅申報表繳納稅款了,但是沒有更正年報,請問如果我在2021年調(diào)整要怎么處理呢?
我們公司是從事物業(yè)服務(wù)的,從2020年開始增值稅加計抵減聲明就是按照15%的,稅局現(xiàn)在要求只能按照10%做加計抵減,已經(jīng)按照稅局的要求進行了更正申報補交了稅款,現(xiàn)在財務(wù)上要怎么處理這以前的稅款(增值稅和附加稅)和滯納金?
老師那抖音平臺的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報時填報收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團平臺收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團平臺先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開臺收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開臺機打印出月統(tǒng)計表啊,
我們公司的廠房出租給另一個公司,租房合同的出租方跟廠房產(chǎn)權(quán)人不是一個,收房租應(yīng)該用出租方的賬號收還是產(chǎn)權(quán)人的賬號收,如果要用產(chǎn)權(quán)人的賬戶收款,需要補什么協(xié)議
老師,房地產(chǎn)公司交了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費,稅務(wù)局的人說我們沒交契稅,這個還要交契稅嗎?
老師,物業(yè)公司飲用水檢測費可以算入成本不1600元
沒有信用減值損失科目 用什么科目
老師年度匯算清繳調(diào)整完還是虧損,怎么做分錄?
平時公司賬上錢放進活期理財?shù)氖找?,在年報里這應(yīng)該填列在投資收益明細表的那個項目里?
老師,那我是需要先沖紅去年的分錄嗎?去年我是計提加計抵減借:應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減 貸:其他收益,現(xiàn)在我是不是要計提增值稅借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 、附加稅 營業(yè)外收入-滯納金?
你第一個分錄的紅字就可以 匯算清繳沒有修改的
是沖紅第一個分錄后再計提補繳的那部分增值稅、附加稅是嗎
你對的 是這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快