您好,一張發(fā)票申請一次的
發(fā)票已經(jīng)抵扣,要求部分紅沖,購買方申請紅字發(fā)票信息表,我這邊輸入紅字發(fā)票信息表編號進(jìn)去出來的時候原來自發(fā)票金額,是不是對方申請紅字發(fā)票信息表的時候沒有部分申請
你好,我們是購貨方,現(xiàn)在需要退貨,但是專票已經(jīng)抵扣了,開紅字信息表時是不是不用輸入正數(shù)發(fā)票號碼,那對方開紅字發(fā)票時需要輸入正數(shù)發(fā)票號碼嗎?
老師,購買方已經(jīng)抵扣的發(fā)票,購買方申請紅字信息表,發(fā)票用退回銷售方嗎,稅額怎么辦?
購進(jìn)方已抵扣,我們應(yīng)該填寫購買方申請紅字信息表,不需要填寫發(fā)票代碼和發(fā)票號碼是嗎?
老師,購買方發(fā)票已抵扣申請紅字信息表時,是所有發(fā)票金額一起申請嗎?我們不用輸入發(fā)票代碼嗎?是輸發(fā)票總金額嗎
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費(fèi)用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報自己的,所得稅是總分公司匯總申報這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報由哪邊申報?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報表第十一行銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計也是橙黃色,申報表可以申報,查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報的時候應(yīng)該在哪里填報
高級會計需要什么學(xué)歷可以報考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計稅,有一部分國外設(shè)計屬于免稅,請問像國內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。
自己輸入金額和對方單位名稱是嗎
是的需要你手動輸入的
還有商品分類編碼得和對方一樣自己加上嗎
是的就和正常開票一樣的