你好,需不需要退回的稅額做進項轉(zhuǎn)出就可以了。
老師,購買方已經(jīng)抵扣的發(fā)票,購買方申請紅字信息表,發(fā)票用退回銷售方嗎,稅額怎么辦?
跨購買方已抵扣專用發(fā)票跨年退貨,銷售方能申請紅字信息表?還是購買方申請紅字信息表,銷售方怎么做賬?
老師,購買方已抵扣的發(fā)票,購買方也已開紅字信息表,請問紅字信息表給購買方還是銷售方
請問,購買方申請的已抵扣紅字發(fā)票信息表,銷售方是開具的五張發(fā)票,購買方申請一張紅字發(fā)票信息表,銷售方如何開具紅字發(fā)票?
老師,購買方發(fā)生跨月銷售退回,且該專票購買方已抵扣,但是銷售方開具了紅字信息表,請問這個紅字信息表該怎么撤回呢
請問報關單這里是人民幣會和我結(jié)匯金額是美金有關聯(lián)嘛?
IPO是什么意思?是表達的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據(jù)根據(jù)不同名稱匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(個體工商戶),個體工商戶字樣之前沒有就算是個體戶也不會顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會不會存在什么風險,我們是一般納稅人企業(yè)
現(xiàn)在我公司有一個員工離職需要轉(zhuǎn)讓股權,公司注冊資本是300元。他認繳了15萬。沒有實繳。這種怎么操作。
老師麻煩問一下企業(yè)所得稅季度申報表是不是只能更正第四季度的
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
由于前期抵扣進項發(fā)票過多,少交增值稅,導致庫存過多,該怎么處理?
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬 啥原因?qū)е碌?/p>
不需要退回的 稅額做進項轉(zhuǎn)出。
銷售方的稅額怎么辦?
你好,紅沖就可以的,他紅沖收入紅沖會員。
他紅沖收入,然后紅沖稅額。
銷售方也得開紅字發(fā)票嗎?
怎么紅沖?
是 購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
點開發(fā)票開具,沒有紅字發(fā)票開具
截圖你的開票頁面。
是這樣嗎?
我這邊是銷方,購買方已經(jīng)抵扣,也已經(jīng)紅沖了
必須購買方開紅字信息表兒,購買方來申請的。
他那邊開過了
我這邊還用開嗎?
不需要再開,你在負數(shù)發(fā)票或者是紅字發(fā)票開具頁面打開。
沒有他今天剛開的紅字
他那邊開過,我這邊還需要怎么操作?
銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
發(fā)票填開里邊沒有紅字
你好,你用的是稅務UK的嗎?
是的,用的UK
紅字信息表查詢里面最后面有一個進入開具。
為啥有兩遍?
你看下兩個都審核通過了嗎?