你好 是的? 是采購方填寫的?
購買方,因銷售方開票有誤退票,已跨月,已抵扣,所以開具了紅字信息表給銷售方,但是銷售方卻沒有開具紅字發(fā)票過來,那下個(gè)月怎么抄報(bào)稅呢?
購買方6月開出紅字發(fā)票信息表,銷售方7月離線開具對(duì)應(yīng)購買方6月開具的紅字信息表。雙方溝通問題購買方已撤銷6月的紅字信息表,并在7月重開了紅字信息表。現(xiàn)在問題是銷售方是離線開票,不知道對(duì)方已撤銷,負(fù)數(shù)發(fā)票上傳不成功,負(fù)數(shù)發(fā)票也跨月了作廢不了。應(yīng)該怎么辦?
我是購買方,上個(gè)月開具了紅字信息表,這個(gè)月確定已經(jīng)撤銷了,我這邊已抵扣了,但銷售方要收回發(fā)票,所以我開具了紅字信息表,今天在報(bào)稅前,我把紅字信息表撤銷了,但會(huì)計(jì)說還是要交稅。為什么
跨購買方已抵扣專用發(fā)票跨年退貨,銷售方能申請紅字信息表?還是購買方申請紅字信息表,銷售方怎么做賬?
老師,購買方已抵扣的發(fā)票,購買方也已開紅字信息表,請問紅字信息表給購買方還是銷售方
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
公司同事報(bào)銷拿了一張13%的加油發(fā)票,是用于出差使用,這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅可以用來抵扣嗎? 屬于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)嗎?
2025年收入多少,企業(yè)所得稅是5%以內(nèi)
老師你好,我怎么查找社保申報(bào)人員明細(xì)
印花稅稅率,按什么繳納
老師,我咨詢一個(gè)問題,公司未分配利潤很大,五百萬元的未分配利潤,如果將未分配利潤轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,都需要那些手續(xù)資料,才能將未分配利潤轉(zhuǎn)增實(shí)收資本
請家權(quán)老師回答:那這樣不會(huì)亂了嗎,一般來說公司之間的合作不是一次過的,往往是連續(xù)不斷的,我怎么知道下次付的費(fèi)用是還上次未付的,還是新產(chǎn)生的呢,如果是又一筆業(yè)務(wù)就該確認(rèn)成本或是費(fèi)用,如果是付上次的欠款就沖減上次記的應(yīng)付款,不是嗎?
老師,購買黃油槍58元,記維修費(fèi)可以嗎?還是低值易耗品?
老師好,銀行收取帳戶年費(fèi)(代付暢達(dá)),咋做會(huì)計(jì)分錄
老師,滴滴打車的普票現(xiàn)在可以增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
我們是銷售方,會(huì)計(jì)不懂給對(duì)方開具了紅字信息表,還沒有辦法撤銷,這該怎么處理呢
你好? 是數(shù)電 發(fā)票的嗎??
不是的老師,是白盤,航天的
已經(jīng)審核的找稅務(wù)局撤銷,然后在采購方填寫就可以了。
老師,你看我發(fā)的截圖,這是我們銷售方開的紅字信息表,上面沒有編碼,是沒有上傳嗎,我該怎么知道有沒有審核呢
可以直接點(diǎn)刪除嗎,如果這個(gè)銷售方開的紅字信息表放這不管,對(duì)公司有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
您好,因?yàn)槟阏f了這個(gè)專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了,按照規(guī)定是采購方填寫信息表。你這個(gè)不能撤銷就證明已經(jīng)審核了,要是不審核的話可以直接撤銷。 要是從開票的角度來說這個(gè)沒啥風(fēng)險(xiǎn)。但是它不符合規(guī)定。建議你還是把錯(cuò)誤的找稅務(wù)局作廢,然后讓采購方再填寫就行了。
可以點(diǎn)刪除嗎老師
那你試一下唄,要是能刪除也行。
只要能操作成功就沒問題。
只要是在稅盤系統(tǒng)上查不到這個(gè)紅字信息表,就可以是嗎老師,我就擔(dān)心,我這里刪除看不到了,但是實(shí)際還是存在,對(duì)方和稅務(wù)局還看到
咱們這邊刪除了那就沒問題了然后要對(duì)方開就行沒有咱們這邊刪除了那就沒問題了,然后讓對(duì)方開就行,沒有其他影響。