同學(xué)你好 這里的抵扣只能是列舉抵扣,不在列舉范圍的是不能抵扣。大原則就是同一環(huán)節(jié)可抵扣

老師,這些不可抵扣的情形: 1、征稅環(huán)節(jié)不同不可扣 2 應(yīng)稅消費(fèi)品生產(chǎn)非應(yīng)稅不可扣 3 特殊消費(fèi)品,酒、手表、電池等。 這種外購、自制、委托加工怎么判別?
委托加工收回后繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,可以抵扣加工環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅,是只有9種可以抵扣,還是所有的應(yīng)稅消費(fèi)品都可以抵扣?
有個人委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,委托方收回以后自行繳納消費(fèi)稅,這批委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品又用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,請問這批應(yīng)稅消費(fèi)品委托加工的消費(fèi)稅是否可以抵扣。
消費(fèi)稅中委托加工收回的應(yīng)稅消費(fèi)品已納稅款的扣除,請問是以委托加工收回的應(yīng)稅消費(fèi)品為原料生產(chǎn)出的新的應(yīng)稅消費(fèi)品銷售出去的時候再進(jìn)行扣除嗎?就是說這個扣除具體是在什么時候哪個環(huán)節(jié)扣除?。?/p>
委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,哪些可以收回后再加工抵扣消費(fèi)稅。 只用判斷是不是同一應(yīng)稅環(huán)節(jié)么?都可以扣么?
老師,這種憑證能在稅前合法扣除嗎?
老師好,我們24年虧損34000,23年虧損15000,25年沒有營業(yè),這個月開始營業(yè),有3萬的進(jìn)項(xiàng)需要給對方開票,請問這種情況第四季度需要交所得稅嗎
老師,看一下,這個我做的對不對
老師請問,我們支付一筆投標(biāo)保證金。若沒中標(biāo)會退回保證金及相對應(yīng)期間的利息(按銀行利息),現(xiàn)在保證金已退回,利息的話對方要求開具相關(guān)利息發(fā)票,請問這個我們能開嗎。我們經(jīng)營范圍沒有這塊,這個也是偶然的不是經(jīng)常性的。
小規(guī)模公司,賣掉自己常用的貨車,辦理過戶的時候 開了一張二手車銷售發(fā)票 金額為10000,稅額為0,請問這個業(yè)務(wù)怎么申報增值稅
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,請問一下財務(wù)審核合同一般審核一些什么呀
請問老師,我結(jié)轉(zhuǎn)10月銷售出庫產(chǎn)品成本,應(yīng)該與10月開票收入和未開票收入對應(yīng)?
老師,老板在外面餐飲服務(wù)店的沖值(有員工聚餐也有招待客人),費(fèi)用應(yīng)做到什么科目里
@董孝彬老師早上好!


例如書上列舉了1.卷煙2.高檔化妝品、3.珠寶玉石、4.鞭炮煙火5.高爾夫球桿6.木制一次性筷子7.實(shí)木地板8.成品油9.葡萄酒 問題是委托商品中涂料拿回來也可以抵扣在加工么?
還是只是列舉的這幾項(xiàng)才能外購、委托加工用于連續(xù)生產(chǎn)才能抵扣消費(fèi)稅!總共就幾個稅目能給我說清楚么
外購/委托加工的用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,可以扣除已納消費(fèi)稅,此處的扣除是列舉的就扣,沒有列舉的就不能扣,沒有列舉涂料就不能扣除; 這里一定要注意,書上列舉的就扣,沒有在列舉范圍的不能扣,不管是什么產(chǎn)品
還有種情況回來賣家只要高于收回來的價格高就要直接補(bǔ)增消費(fèi)稅哇?
然后核定要考大題不白酒的70%,2個月波動20-30%這個一般要考不
如果是委托加工收回后以高價出售的,要補(bǔ)稅