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老師,我們做了個活動,成本有一筆幾萬的支付給別人,個人收款,沒得票,這個入成本還是掛預(yù)付啊,掛預(yù)付,那這個活動成本核算就對不上了

2022-08-17 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-17 15:25

?你好 ;? ? ?這個是走成本去核算; 只是沒有發(fā)票 到時匯算調(diào)增? ?

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?你好 ;? ? ?這個是走成本去核算; 只是沒有發(fā)票 到時匯算調(diào)增? ?
2022-08-17
借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤跨年的。
2024-07-03
你收了掛靠人的錢你要先做預(yù)收等工程款來了你得先把預(yù)收還給掛靠人的,先沖往來,剩下的你再讓他給你開發(fā)票的哦
2020-04-25
實際業(yè)務(wù)的沒關(guān)系的
2023-06-15
借、應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,需要納稅調(diào)增。
2024-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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